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有留底稅額,請問怎么結轉增值稅?銷項稅額90 進項100月末怎么計提跟結轉呀?

2023-10-11 19:07
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-10-11 19:13

你好!這個留底,按現在的,并不要求結轉。只需要在申報上反應就好了

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快賬用戶6213 追問 2023-10-11 20:31

不去管么?

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齊紅老師 解答 2023-10-11 20:37

您好,是的,可以不用管

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你好!這個留底,按現在的,并不要求結轉。只需要在申報上反應就好了
2023-10-11
一、10 月銷項小于進項,形成留抵稅額,不需要結轉增值稅。 二、11 月銷項稅額大于進項稅額時,需要結轉增值稅。會計分錄如下: 借:應交稅費 - 應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費 - 未交增值稅
2024-12-07
借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項
2021-10-08
同學你好 借,應交稅費一應增一銷項1134.01 貸,應交稅費一應增一進項1134.01 沒有抵完的進項留在進項稅額明細,形成留抵稅額,在下期的銷項中繼續抵扣;
2021-02-22
做不做都可以的, 借應交稅費應交增值稅銷項 應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項 轉出未交增值稅借方有余額表示留底
2022-03-18
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