2022年增值稅免稅, 分段計稅:利潤總額不超過100萬部分,按2.5%;超過100萬~不超過300萬的部分按5%。 應交所得稅=(1000000*2.5%%2B超過100萬的部分*5%) 減免所得稅額=利潤總額*25%-(1000000*2.5%%2B超過100萬的部分*5%)
老師你好,今年小微企業,小規模納稅人的印花稅有什么優惠政策么
老師,2022年小規模納稅人的增值稅率還是按1%嗎?今年有什么優惠政策?
老師您好!小規模小微企業納稅人所得稅優惠政策是什么?
小規模納稅人2022年增值稅優惠政策
有一條小微企業2022年全年工會經費返還優惠政策,這個小微企業指小規模納稅人還是小規模、一般納稅人都可以?
老師好!請教個問題 假設1月份完成采購并生成對賬單,2月收到增值稅發票,5月才完成付款。 ERP系統在1月就生成了未審核的暫估發票單據,實際要到5月付款時才正式審核發票。這種情況會導致暫估狀態持續4個月,從稅務角度看是否可行??會有什么影響??對哪個報表有影響?
請問,實收資本3900萬,虧損2000萬,所有者權益合計1900萬,現在轉讓60%股權,可以按照股權轉讓的協議直接做賬務處理?還是必須退還原來股東的實收資本,新股東再轉進股本?
債務重組取得收益計入那個科目?
老師,長期投資虧損的記賬憑證是
老師,企業所得稅匯算清繳的時候,社保費放在哪行呢?車險等其他保險放在哪行呢?
老師,電氣接線安裝開幾個點發票,我們是一般納稅人
老師公司內賬收到對方結算單要做賬嗎,還是等付款在做帳呢
你好,單獨的機械租賃是13個點,帶人和機械就是建筑服務,9個點對吧?
暫估成本的納稅調增是填哪里
2025.4.24日辦理一般納稅人當月生效,我什么時候取得進項可以認證抵扣?
我們現在自查出來應該少記收入110萬,那不用交增值稅嗎?這個是改年報表還是其他報表合適?
減少收入,在23年做調整分錄,修改年度報表,還需要重新匯算清繳
不太明白,怎么減少收入,目前是2022年少申報收入110萬,改改什么表合適
那么就要去稅務大廳補申報22年的增值稅,不管是否交稅 借:應收賬款 貸:利潤分配-未分配利潤 借:利潤分配-未分配利潤 ? ? 應交稅費-應交所的稅
補申報哪個表呢?
修改年度財務報表,按更正后的報表匯算2022年的
好的,明白了,那應該是不交增值稅的,以前年度是虧損的,那也不用交企業所得稅吧?
按最終匯算結果計算所得稅