你好,你現(xiàn)在是全電發(fā)票授信額度不夠了嗎?
我們公司是小規(guī)模納稅人,我現(xiàn)在要申報第三季度季報,我在9月份開具了三張普通增值稅發(fā)票,后來因為業(yè)務(wù)有變,我在10月份沖紅字發(fā)票了,但是我登錄電子稅務(wù)局,增值稅表單自動生成的不含稅銷售額是7.8.9三個月之和,加上9月的發(fā)票,就超過30萬了,需要交增值稅,但是9月發(fā)票,我在10月沖紅字了,怎么樣申報才能讓第三季度不用交增值稅呢?
上月開的發(fā)票本月初才被告知信息有誤要重開。跨月是不能作廢只能紅沖的吧?然后我本月重開后把紅沖票拿給銷售部,但是他們說那張11月開的錯票他們就沒寄出,怎么還搞張票來?還說以前都不用這樣的,說我是不是手續(xù)程序弄錯了,應(yīng)該找稅務(wù)局問清楚。我的想法是無論他們有否寄出發(fā)票已經(jīng)跨月了在開票系統(tǒng)上,在稅務(wù)局看來我們已經(jīng)發(fā)生了這項業(yè)務(wù),這個月發(fā)現(xiàn)開票錯誤就應(yīng)該紅沖。老師能詳細(xì)解答一下嗎
我們公司,收到稅務(wù)的那個要求,說我們今天之前要把我們系統(tǒng)上面所有的那個電子普通發(fā)票要開完,意思叫我們就是隨便開,就是開點開金額出來,就是到時候就紅沖它就是開一個負(fù)數(shù),紅沖它,但是我這邊可能沒弄過。然后我就把我們之前是查過剩,下11張電子普通發(fā)票我都開完了,我就是不知道,說電子普通普通發(fā)票是要開一張就就紅出,就是開負(fù)數(shù)一張這樣子,負(fù)數(shù)的那一張也要占用一張發(fā)票,所以現(xiàn)在就沒有票了。 我就想問一下,在那個全店發(fā)票的系統(tǒng)上可不可以查回,我現(xiàn)在就是用稅盤開的這些電子普通發(fā)票,查到后可不可以在全店系統(tǒng)上去開復(fù)數(shù)宏沖?
你好老師,想問一個問題 就是黑色稅盤電子普通發(fā)票開錯了需要紅沖,但是稅盤現(xiàn)在沒有發(fā)票去,不能負(fù)數(shù)開具 這樣的情況是要怎么繼續(xù)紅沖呢 是要領(lǐng)取電子普通發(fā)票之后再進(jìn)行負(fù)數(shù)開具 還是可以去稅務(wù)局進(jìn)行電子普通發(fā)票紅沖
老師,關(guān)于電子稅務(wù)局抵扣發(fā)票有幾個問題1.是不是上月認(rèn)證的發(fā)票,這個月申報之后才算真的認(rèn)證,這個月申報以后發(fā)票不能再抽出,能不能抽出節(jié)點在是否申報還是是否跨月 2,我認(rèn)證了,我開紅字信息表,對方根據(jù)信息表開發(fā)票,不是可以紅沖嗎 3,我認(rèn)證了,對方紅沖后,我在電子稅務(wù)局不用操作了,等于自動把之前認(rèn)證的發(fā)票轉(zhuǎn)出了
微信有許多支出帳單咋不顯示
老師你好,我們是4s店,采購整車的時候有返利補貼,列如,139800-20000返利補貼 廠家給我們開票119800 這臺車,我們銷售給公司開專票119800 完后這2萬要退給開專票的這家公司, 2萬元錢的補貼到我們賬了,我們要退給開專票的這家公司,是不是退的時候我們要收這2萬元的稅點呢
老師好,我是總公司的分公司,2024年二季度給總公司的利潤表產(chǎn)生企稅了,實際沒產(chǎn)生,2024年4季度把這部分利潤補上了,有企稅,未交。2025年4月,總公司匯繳,分?jǐn)偨o我公司應(yīng)納稅額,不包括我公司2024年4季度的企稅,這種情況,我怎么報我單位的企稅。感謝老師
新開了一家律師事務(wù)所,合伙企業(yè),需要申報哪些稅,怎么申報
我們公司領(lǐng)導(dǎo)的家屬,這個家屬不是我們公司的員工,但是這個家屬想讓我們公司給他代交保險,這樣合法嗎
年報的營業(yè)收入是不是跟第四季度申報收入要一致,有一次處置固定資產(chǎn),我們是計入營業(yè)外收入了,跟企業(yè)年報匯算里的收入對不上,系統(tǒng)是計入營業(yè)收入那欄了,是否需要調(diào)整
個人經(jīng)營所得忘記申報了,帶什么資料去報啊
咨詢服務(wù)可以開6個點的專票對嗎?一般納稅人
老師,這個表有12個月,請問怎么匯總到一個總表,每個月每個人一個一個項目加太麻煩了,有什么方法呢?
填企業(yè)匯算里主表里的營業(yè)收入,提示跟增稅做對比,發(fā)現(xiàn)增稅比營業(yè)收入多1200,這個1200是個稅退手續(xù)費時填報的,帳務(wù)處理是放在營業(yè)外收入,那肯定對不上啊,這怎么處理。