你好,當時你們收到的是銀行還款還是庫存現金?
老師,以前外賬沒有做銀行明細,公司有像銀行貸款,收到款的時候也沒有做(借銀行存款,貸長期借款)的分錄,我現在做內賬每個月要做銀行流水明細,那每個月的還貸款我是這樣做的分錄(借長期貸款,貸銀行存款)應該怎么補這個長期借款的分錄,不做之前收到貸款的分錄的話,現在銀行余額就對不上,該怎樣調整了
內賬,老師。我現在在補個人欠款分錄,借方,其他應收款—員工,貸方不知道放什么科目。理應放銀行存款/現金。但是建賬的時候已經錄入這兩個期初余額了。
之前個人向公司借款未入賬,中途建的賬,現在補記的話,借方其他應收款貸方寫什么,寫了銀行存款的話,余額不平了
之前個人向公司借款未入賬,中途建的賬,現在補記的話,借方其他應收款貸方寫什么,寫了銀行存款的話,余額不平了你好,咱現在建賬,咱是把期初的數據盤點出來,錄入期初就行。如果是建完賬的補分路,那就是借銀行存款貸其他應付款,把這筆分錄補上。這樣的話銀行余額就不平了
老師,公司成立不到一年,之前都沒有賬,但是有業務發生,但是由于之前的太亂沒辦法理出一個期初,所以中途(6月)建賬的時候,沒有做之前的賬,只從建賬以后做賬,期初就根據銀行余額錄了一個期初,借方寫的銀行存款貸方寫的利潤分配未分配利潤,這樣可以嗎,至于未清的往來,只有在之后對賬過程中理出一個期初在補記分錄,如果發現6月之前有一筆未收回的貨款現在收回來了入了公戶,那補記借銀行存款貸方應收賬款,但是這樣的話銀行存款余額就不平了,因為之前已經錄了期初,那怎么處理
老師我申報完財務報表填匯算表營業外收入顯示與財務報表數據0不一致是系統卡了嗎
麻煩問下上年度多計提的折舊如何處理?
我需要將金蝶軟件導出的進項稅額明細與電子稅務局勾選平臺的發票明細進行比對,確保兩者數據一致,避免稅務申報差異。請問如何高效操作?
企業所得稅有稅負率嘛?電器批發零售公司。從廠家進貨,完成任務銷售額,廠家返點比例傭金給我們。原價賣給門店商家,商家每1/3月結算一次貨款,自己給的運費怎么處理?抵扣企業所得稅有稅負率嘛?還是說只有增值稅有?
這個已經支付了,但這里還是要支付,是不是要再做一筆分錄
老師您好,我本月申報了跨區域涉稅事項,然后現在正常申報增值稅的時候,上次申報的數字帶不出來,那我現在填的話能不能直接稅額抵減,本期實際抵減額上面填上呢
老師,廣告合同稅目選哪個
老師,評估入賬的固定資產折舊費可以所得稅稅前扣除嗎?
老師,大額委托收款業務需要些什么資料,有風險嗎?
工資由于個稅以實際發放月為申報 所以2者會差異1個月 殘保金的工資總額以每月計提的工資為依據 還是個稅申報的工資總額為依據