你好,這個是可以抵扣的哈
比如我個人去幫我老婆(法人)公司(一般納稅人)買公司的辦公用品花了4000元,各種有效發票憑證都有(增值稅專票4000元),4000元發票都給了公司,但我沒有要求公司報銷。也就是說公司拿這4000元的專票正常費用抵扣稅費對吧,但欠我4000元的報銷錢隨時都可以給我是嗎?
老師您好,我有員工把公司的東西和自己的東西開票在一起了,增值稅專用發票,那我就我公司的物品抵扣稅嗎?一張發票抵扣一部分稅可以吧?
公司老板和總經理自己購買了電腦,拿發票來公司報銷。這個電腦可以給他帶回家里辦公用,以后不需要歸還給公司。這個應該怎么入賬?我們是小規模納稅人
老師,請問公司是人力資源公司,每個月會有勞務外包服務費收入,開具發票方式是勞務費差額開具,服務費開具增值稅專用發票,這樣的話我公司購買的辦公用品的進項稅額可以抵扣嗎
老師,我公司買兩臺電腦,5000元,我自己付個,開具專用發票,可以走報銷形式,抵扣稅吧,本就是公司辦公用品。
老師,請問在年度企業所得稅匯算5月份之前我們取得了本該去年取得的一些發票,但是現在4月份了,做賬是做到24年度還是做到25年4月呢,如果做到24年賬已經結了,再反結賬回去嗎,如果做到25年4月,怎么能更好的區分哪些要算進24年,哪些要算到25年里呢老師回復說做到去年需要以前年度損益調整科目,去年賬做完了反結賬回去然后借助這個科目嗎
老師,這個暫估我總覺得沒太明白,賬上暫估5萬的,23年的分錄借 管理費用-辦公費 貸 其他應付款-暫估,24年來票7000元,借 利潤分配未分配利潤-50000 貸 其他應付款-暫估 -50000 借 利潤分配未分配利潤50000 貸 其他應付款-暫估 43000 貸 其他應付款-法人 7000 24年利潤表是虧損狀態,我想修改去年財報和季報,我應該怎么做賬 借 管理費用-辦公費-43000 貸 其他應付款-暫估-43000(負數),這樣對嗎
老師公司給員工買的手機工作用,是直接做辦公用品,還是福利費
個體工商戶(小規模)的個人所得稅也是每個季度申報一次嗎?然后次年3月底前做經營所得匯算清繳嗎
請問,我們公司跟私人租車,他開不了發票給我們,我們怎么入賬呢?
酒店能開專票嗎,專票幾個點
老師,我們新租的廠房花費的裝修費用記到哪里
借管理費用貸應付賬款。 是開票了,沒付錢嗎?
老師你好,公司24年底利潤需要正,費用58萬沖了一筆費用28萬后費用30萬,發現光職工薪酬就48萬,匯算清繳時財務報表費用30萬,職工薪酬48萬,提交也成功了,像這個有沒有風險,謝謝老師
材料庫存太多,注銷怎樣處理