親愛的學員,您好,可以先抵扣,然后你的4000可以隨時都給你。
比如我個人去幫我老婆(法人)公司(一般納稅人)買公司的辦公用品花了4000元,各種有效發票憑證都有(增值稅專票4000元),4000元發票都給了公司,但我沒有要求公司報銷。也就是說公司拿這4000元的專票正常費用抵扣稅費對吧,但欠我4000元的報銷錢隨時都可以給我是嗎?
老師公司和員工簽訂私車公用協議,租賃協議,個人在稅務局代開4000元租賃發票給我們,那這個個人所產生的油費不管金額多少都可以報銷嗎,還有發生車輛維修費用也可以報銷嗎
老師您好,我們車險事故,個人修車5k,但報銷公司只報銷3千元,然后我們3k走保險報銷,保險公司說要求專票,不然沒有辦法報銷,意思是。報銷的說只能普票,沒有專票。 但是修車的只能開普票,無法專票,修車的說小于1萬在上海沒有開普專票一說。但是保險公司不認,只認專票。現在這個報銷一直卡著都3個月了。開票的還說,自己修車都不用開票,因為我們開票也給我們要了10%的普票稅點。
老師,有幾個問題,我們公司是一般納稅人:1、因為公司初創,一年中就兩個月有收入銷項,但因為買設備等,每個月都有進項,我也每個月都抵扣勾選了,現在是進項留底。剛剛沒有收入就不用勾選了,是這樣嗎?那我之前抵扣勾選的怎么辦啊?2、抵扣勾選時發現很多高速費發票,但這些發票公司沒有人報銷,這種情況我是不是就不用勾選?如果有人報銷了我再勾選?3、高速費發票和火車票、機票是按專票抵扣嗎?稅率是9%嗎?以前的這三種發票我都按普通發票記賬的,是要調整成專票記賬嗎?
老師,我公司剛成立,申請的是一般納稅人,但是報稅的時候,自動勾選了小微企業,所以增值稅和企業所得稅和印花稅都是按照小微企業申報的,但是我三月份做賬全部是按照一般納稅人條件做的賬,收到的發票也都是增值稅專用發票,這個稅我也認證抵扣了,我公司開出的發票也都是增值稅專票,我這樣做對嗎?有問題嗎?
居民個人來自境外所得應補繳的稅款為什么是用來自該國的可抵免限額減去在該國已繳納的稅款,而不是用我國稅法計算出來的應納稅額減去在該國已繳納的稅款?
老師,你好!想問一下,外賬的庫存表,本期出庫總金額可以按照發票的不含稅金額填寫嗎?還是要用期初總金額加上本期入庫總金額除以期初數量加上入庫數量,得出本期出庫單價,然后用本期出庫數量乘以單價,得出本期出庫總金額?那個比較合理?
高新企業對人工費、材料費占比有沒有要求?
增加的辦稅人員和管理人員有啥區別?
到一家新公司上班可以補繳社保嗎?
老師,我們單位是4月份新參保單位。上個月由于我這邊辦理參保比較晚,只繳納了4月份失業保險單位和個人部分。我今天又申報繳納了4月份的養老,工傷,5月份養老,工傷,失業,醫療保險。我們公司是5月份發放4月份工資。請問我這邊是要在工資表里只先代扣4月份個人承擔部分的社保,還是說5月份的社保個人承擔部分也在4月份工資里先扣了?我主要是不清楚,一般社保是當月繳納當月的社保,而大多公司是當月發放上月工資。
已經失業一年了,可以辦理失業保險金嗎
老師,只有工傷保險是單位承擔嗎?請問個人承擔的需要從工資里面扣除的社保,是有養老保險,失業保險,醫療保險(基本醫療保險、大病醫療保險)和生育保險嗎?
年度匯算清繳的A105050表的工資薪金支出的中的稅收金額應該取個稅系統的2月至次年1月申報工資嗎?還是不能這樣用,求教應該怎么取數
你好,老師,我們之前是小規模,然后,4月中旬,會計提交了升為一般納稅人的申請,從3.1開始生效。我在4月申報的時候,申報了一個1.1到3.31的小規模增值稅申報表,又申報了一個3.1到3.31一般納稅人的申報表。然后都申報完畢了。今天開始申報4月份增值稅,怎么主頁面沒有,在進入查看納稅信息,除了個人所得稅是月報,其他的全部都是季報,這個是咋回事啊