你好,不可以的,因為小規模期間是不可以抵扣的,取得發票的交易時期是小規模
老師,你好,我想請問下,我司是新成立的公司,暫時是小規模納稅人,還在籌建期,我司前景很好,以后會升一般納稅人,肯定超過500萬銷售額,這樣的話,我現在收錢有收到專票有普票?那我收到的專票,以后我升了一般納稅人能不能拿來抵扣?如何界定?我現在是不是能有專票就要專票比較好?
各位老師,大家早好,我們公司是建筑公司,3月份前會才在稅務局辦理的登記,直接登記成了一般納稅人,我想問一下老師,現在可以降成小規模納稅人嗎,小規模納稅人增值稅開票免稅了,都是針對哪些行業呢,老師們可以解析一下嗎
我公司現在是小規模納稅人,可能到11月份就轉成一般納稅人了,那么在小規模納稅人期間所產生的成本費用專票暫時不要開進來,現在的成本費用暫估,等公司轉成一般納稅人后把小規模納稅人期間的成本費用發票全部開成專票,我公司可以多抵扣進項,這樣可以嗎?合法嗎?請老師詳細解答一下,謝謝老師了!
各位老師,大家早上好,我們公司是勞務派遣公司,采用差額計算,前面的會計在一開始辦理稅務登記的時候,比如1200元,有85%的成本在里面,所以每次開專票的時候就是這樣開1200*0.85=1020、然后1200-1020=180、這180才是實實的收入,180/1.05*0.08=8.57這個8.57是我們實實要交的稅,那么1020就是我們的成本,1020/1.05=971.42*0.05=48.57、這個971.42、48.57相當 于我們的進項成本,和抵扣稅額,但是老師,我不知道這個整個過程的分錄應該怎么寫,請老師們指點一下,謝謝
本單位之前是小規模,然后超出500萬了,8月份說要變成一般納稅人,說7月還是按小規模政策。然后我申請的時候是選擇次月的1號,就是9月份。現在問題來了,稅管員說我8月開始變成一般納稅人,但是我問升級的那個操作員,說納9月算一般納稅人。問題是我這個月又要開票,我現在去開票系統里開票沒有13個點的。這又是怎么回事。麻煩老師解答一下,
老師餐飲行業燃氣改造4000元應該怎么做賬?
老師,2022年1月1日購物固定資產原值:20000元,殘值率5%,應計提折舊4年,月折舊額395.83元,計提到第三年底就賣掉了,還沒有計提完,這怎么處理,賣掉的當月一下子把沒有計提完的金額都計提了嗎?
老師,您好,類似于餐飲行業的案例:材料:肉+辣椒+調料生成【尖椒回鍋肉】這個產品,公司做系統集成工程,貨物:投影機、中控電腦、投影幕、線合成一個【投影系統】,這個需要如何做賬?
會所買一個1500塊的立麥呢,記入什么費用,可以記入主營業務成本嗎
老師,公司帶括號有什么講究呢嗎,可以的嗎
老師給我算下這兩個數?謝謝
老師,這個月補了去年的收入,已經更正了去年12月份的增值稅申報表,交了增值稅,賬上是這個月借:應收賬款貸::以前年度損益調整應交稅費——應交增值稅,還需要調整其他報表嗎?
有限合伙的法定代表人一定是自然人嗎,不可以是有限公司吧
老師你好,掛車車船稅是享受減半政策吧,為什么電子稅務局申報的時候不顯示減半呢
老師好,下載章程去哪個網站
那老師,意思就是雖然對方開來了發票,但是這個期間我們公司是小規模納稅人,從稅務的原則和制度上是不允許的,對嗎
是的,你的理解是正確的這個
那老師,老板他還不相信,就算我們開來了,后期能用嗎
不可以只要是在小規模期間取得發票