1.開票人員開好票后,將紅聯(lián)和白聯(lián)交與客戶,客戶簽字后留下紅聯(lián),司機將黃聯(lián)交回開票人員。 2.開票人員將紅聯(lián)和黃聯(lián)交與會計進行對賬,會計根據(jù)存根聯(lián)(白聯(lián))和財務(wù)聯(lián)(黃聯(lián))進行核對,確保數(shù)量、金額等信息一致。 3.對賬無誤后,會計將紅聯(lián)和黃聯(lián)簽字并存檔,然后將黃聯(lián)交與客戶或者相關(guān)部門進行后續(xù)操作。 4.倉庫方面,倉庫收貨人保留簽字后的紅聯(lián)作為入庫憑證,并將黃聯(lián)等其他單據(jù)交與倉庫管理員或者相關(guān)部門進行后續(xù)操作。 如果公司要求會計讓開票人只交紅聯(lián)和黃聯(lián)給會計對賬,那么倉庫方面就不需要保留任何單據(jù),只需要保留簽字后的紅聯(lián)作為入庫憑證即可。
注冊會計師在對H公司生產(chǎn)與存貨循環(huán)實施控制測試時,在審計工作底稿中記錄了測試情況,其內(nèi)容為:從H公司主營業(yè)務(wù)收入明細賬中選取2010年12月的一筆交易,注意到相應(yīng)記賬憑證只附有若干銷售發(fā)票記賬聯(lián)。財務(wù)人員解釋,在審核出庫單并據(jù)以開具銷售發(fā)票后,已在銷售發(fā)票的記賬聯(lián)上注明出庫單號,并將連續(xù)編號的出庫單另外裝訂存檔。審計選取了1張注有2個出庫單號的銷售發(fā)票記賬聯(lián),在出庫單存檔記錄中找到了相應(yīng)的出庫單。出庫單日期分別為12月14日和12月16日,銷售發(fā)票日期為12月16日。 要求:指出上述測試結(jié)果是否表明相關(guān)內(nèi)部控制存在缺陷,如果表明相關(guān)內(nèi)部控制存在缺陷,簡要說明理由。
秋收,入庫單一式三聯(lián),存根聯(lián)(白),客戶聯(lián)(紅),財務(wù)聯(lián)(黃),開票人員開好票后紅聯(lián)和白聯(lián)糧食送到倉庫后,收貨人鑒字后留紅聯(lián),司機把黃聯(lián)交回開票人員,問如何對賬,開票人員看黃聯(lián)可收齊,與倉庫紅聯(lián)相互核對,現(xiàn)公司要求會計讓開票人只紅聯(lián)黃聯(lián)交給會計,由會計核對單據(jù)對嗎,倉庫不留一聯(lián)嗎?
秋收,入庫單一式三聯(lián),存根聯(lián)(白),客戶聯(lián)(紅),財務(wù)聯(lián)(黃),開票人員開好票后紅聯(lián)和白聯(lián)糧食送到倉庫后,收貨人鑒字后留紅聯(lián),司機把黃聯(lián)交回開票人員,問如何對賬,開票人員看黃聯(lián)可收齊,與倉庫紅聯(lián)相互核對,現(xiàn)公司要求會計讓開票人只紅聯(lián)黃聯(lián)交給會計,由會計核對單據(jù)對嗎,倉庫不留一聯(lián)嗎?
公司要求會計收回紅聯(lián)和黃聯(lián)相對比,在對單中看到存根聯(lián)182號,司機雖已簽字但沒拉貨,但倉庫沒有收到紅聯(lián)和黃聯(lián),會計電話聯(lián)系開票員,開票員講司機調(diào)到其他地方收貨,紅聯(lián)和黃聯(lián)沒有交回,這個會計應(yīng)該怎么辦?
公司要求會計收回紅聯(lián)和黃聯(lián)相對比,在對單中看到存根聯(lián)182號,司機雖已簽字但沒拉貨,但倉庫沒有收到紅聯(lián)和黃聯(lián),會計電話聯(lián)系開票員,開票員講司機調(diào)到其他地方收貨,紅聯(lián)和黃聯(lián)沒有交回,這個會計應(yīng)該怎么辦?
老師新公司,需要準(zhǔn)備哪些賬本和表
請郭老師回答一下我的問題,其他人不要接,接了也請退回
我們公司去年8月份花80萬買了一套房產(chǎn)已經(jīng)入固定資產(chǎn),今年3月份把這套房子賣出50萬,請問增值稅小規(guī)模納稅人申報怎么填寫,是否需要繳納增值稅?
資產(chǎn)負債表上有未分配利潤可以直接給股東分紅嗎?還是要提取公積金后分紅
老師,午托公司,收入不高,收得收入直接發(fā)工資也是可以的吧
老師用庫存現(xiàn)金付的,現(xiàn)在沖掉庫存現(xiàn)金,那庫存現(xiàn)金貸方了
企業(yè)會計準(zhǔn)則和企業(yè)會計制度(2001)的有什么區(qū)別呢?我編制合并報表應(yīng)該選擇那一個呢?老師,請問一下我這問題怎么處理呢?
咨詢公司,小規(guī)模納稅人,成本是不是就是我一些費用和人員工資
老師,進項稅算資成費,負所收,哪個類別里
老師有些費用不知道做成庫存現(xiàn)金了,季度報表報了,金額不大,可以改成應(yīng)付賬款嗎?那報表不是要重新更正