你好,簽訂租賃合同就要交印花稅的,或者實際發(fā)生這個業(yè)務也要交。
老師,公路運輸行業(yè)的,稅務局沒有核定印花稅,但是一個月度終了后都有按次自行申報印花稅,那現(xiàn)在新的印花稅是按季來報的,要不要找稅務局申請核定按季的印花稅,還是繼續(xù)按次自行申報
請問一下老師,我家租車協(xié)議到8月22日到期,今年繼續(xù)租車,我家是印花稅是按次申報,我這個月用申報不,還是下個月申報也行?
請問老師,其他營業(yè)賬簿好像今年報不了這個印花稅是嗎?申報印花稅的時候有好多稅種,但是沒“其他營業(yè)賬簿”印花稅
我們去年租了老板一個房子,老板到稅務代開的發(fā)票,請問公司還要申報印花稅嗎?
老師你好請問公司今年租老板娘的車,這個之前都沒申報印花稅,行不行,發(fā)票還沒開來,這個要不要申報印花稅的
這里的單位成本是單價的意思嗎?就是 1000 元/件,有 60 件?
開票:人工智能*電子服務器,賣的是硬件的,有沒有什么稅收優(yōu)惠政策?
不滿500萬購入的固定資產(chǎn)可以一次折舊,這個有什么條件嗎?適用于軟件企業(yè)(硬件)嗎?
圖片這個提示啥意思沒看明白
我們和廠家拿貨,六萬送三萬,對方正常給我們開發(fā)票九萬,實際我們才支付了六萬,要怎么入賬呢
老師,差額征收全額開票價稅合計1090扣除部分654增值稅附表1簡易計稅銷售額填1000,然后扣除額填654應交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開差額征收差額發(fā)票增值稅附表一銷售額填多少?因為差額開的話發(fā)票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價就是1054(1090-36)加稅合計1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.
您好,我們是物流行業(yè),屬于2020年受疫情影響困難行業(yè)企業(yè),2020年有虧損,2021年有虧損,2022年和2023年都有盈利,為什么20022和2023是先彌補2021年的虧損,而不是先彌補2020年的虧損
老師只有資產(chǎn)負債表和利潤表如何建賬呢?
轉銷無法收回備抵法核算的應收賬款,為什么應收賬款賬面價值不變,貸應收賬款,而不是減少應收賬款賬面價值?請教一下,非常感謝!
老師,我們是貿(mào)易型公司,對方來給我們的發(fā)票是勞務-打樣費,這個怎么做賬
那之前沒有沒有交行不行
1月-6月沒有交
你好,可以補充申報的,可以補充申報。
老師我在這個季度把前面兩個季度的汽車租賃費補到這個季度一起申報可以嗎
如果稅務局那邊不找你這樣申報也行。
不補也可以吧
不補,稅務局查到了會有罰款,滯納金也影響企業(yè)的納稅信用。
好的,知道了謝謝老師
?你好同學: 不客氣,祝你工作順利,感覺滿意的話,麻煩給個5星好評哦。禮貌用語,切勿回復!