印花稅是行為稅,產生了買賣等印花稅行為就要交稅
電商簽訂的服務協議需要繳納印花稅嗎
老師好 跟聯通簽訂的固話業務合作協議需要繳納印花稅嗎?需要的話是按什么合同繳納?
房地產公司,出租車位給業主,只開具發票,沒簽訂合同/協議,要繳納印花稅嗎?
如果和其他公司簽訂的是協議不是合同,是否需要繳納印花稅?
老師,關于印花稅有個問題有點困惑:印花稅只是針對簽定有合同或是協議的業務嗎?如果我們有支付的業務但沒有簽訂合同的這些需要繳印花稅嗎?或者說:只要有發票的都要繳印花稅?
登錄電子稅務局會有瀏覽記錄嗎?在哪里可以查詢,沒有申報和修改
你好老師,我收到一筆10000元的貨款,其中實際到賬9965手續費35,我這個項目明細應該怎么做?
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進公戶,但是我當時還沒做稅務登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業可以取消差額征稅按常規的行業去銷項減進項報稅嗎,
老師我們是石家莊小規模納稅人, 需要給邢臺項目開發票,1、開外管證時,今天要開24000元發票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時間我咋寫? 3、我們是小規模納稅人,增值稅季報,所得稅季報!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿企業,我們申報了一筆退稅款,供應商是第一次供貨,稅務發了函調給對方稅務局,對方稅務局回復函調說手續不全,要讓我們出口轉內銷,但實際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進貨金額80萬,進項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業務如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產沒計提過,怎么重新開始做賬計提
我這個問題問到一半就結束了怎么弄?
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業務做賬嗎?網上搜的借:以前年度損益調整,貸:應交稅費—應交增值稅,這里怎么解釋?
所以口頭協議需要繳納印花稅
跟是否簽協議無關,產生了買賣等印花稅行為就要交稅。比入,買賣了貨物就交稅,跟是否簽合同無關
可以按發票申報印花稅嗎?
沒有合同就按發票交稅
以前沒有繳納加工印花稅,現在補繳,需要怎么補繳呢?
還是在電子稅局采集補交
補繳多久呢?有滯納金嗎?滯納金怎么算呢?
滯納金是按日0.05%計算的
一般要補繳多久呢?
這個沒有規定,只有進去申報試試看看了
會扣分,降級嗎?
這個不好扣分的哈