1、讓人力停了,多出的部分沖回去; 2、和1一樣; 3、營業(yè)外支出
我們老板和老板娘各有一家公司,去年老板的公司(A)支付寶轉(zhuǎn)了100萬到老板娘(B)的公司的支付寶上,因?yàn)锽公司去年下半年開始了個(gè)新的項(xiàng)目,有工資,社保,房租,水電費(fèi)等費(fèi)用,沒有錢,所以轉(zhuǎn)過來了,后來我們公司出納就直接從支付寶提現(xiàn)到基本戶上面了,去年我們公司的賬是代理記賬做的,因?yàn)锽公司這幾年一直都是零申報(bào)的,我們公司的出納也沒有跟代理記賬那邊溝通,那邊也不知道情況,銀行流水也沒有去拉,雖然他們每個(gè)月在電子稅務(wù)局上面申報(bào)社保,扣費(fèi),也沒有來問公司,所以他們只是申報(bào)了下社保,財(cái)務(wù)報(bào)表之類的,個(gè)稅,賬都沒有做,我今年4月份接過來的時(shí)候把前面的工資,費(fèi)用的賬都補(bǔ)上了,去年申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表也沒有去更改,個(gè)稅也沒有補(bǔ)上,支付寶收的款做成了預(yù)收賬款,聽取了一個(gè)財(cái)務(wù)朋友的建議,預(yù)收賬款每個(gè)月確認(rèn)了一部分收入,但是現(xiàn)在賬上還掛著60萬,那現(xiàn)在要怎么處理呢?怎么樣才能規(guī)范化呢?
老師,有這么一個(gè)情況就是公司員工曠工一個(gè)多月都之后又來公司上班幾天就離職了,但是公司這兩個(gè)月幫交了社保,公司這邊打算把幫交的這兩個(gè)月的個(gè)人和單位部分的社保都從工資扣回來,但是工資不夠扣,打比方個(gè)人和單位部分社保共2000(個(gè)人600,單位1400),但是他應(yīng)發(fā)工資是800,其他扣款120,社保扣款2000,計(jì)提工資的時(shí)候我是按800計(jì)提了,到發(fā)放的時(shí)候我借:應(yīng)付職工薪酬 貸:?,這個(gè)賬務(wù)處理是怎么做呢?還有就是工資表的實(shí)發(fā)金額我是要做負(fù)數(shù)嗎?還是0呢?
老師,我們公司項(xiàng)目上有一些小時(shí)工,有時(shí)候這個(gè)月有活,他們就在這里,沒活就去別的地方,一直都是按照正常正常工資薪金申報(bào)個(gè)稅,沒繳社保,沒工資的時(shí)候,有時(shí)候零申報(bào),有時(shí)候改非正常狀態(tài),然后個(gè)稅系統(tǒng)就會(huì)出現(xiàn)有的收入累計(jì)了,有的收入沒累計(jì),這種情況下如果個(gè)稅少扣了,匯算清繳時(shí)這個(gè)人離職了,少扣的部分是不是要我們補(bǔ)繳?然后這樣做我們是不是有涉稅風(fēng)險(xiǎn),怎樣做比較好呢?
您好,老師,咨詢個(gè)事情,我們公司1月份測得個(gè)稅,工人沒有填附加扣除,只是當(dāng)時(shí)把附加扣除收集了一下,然后測了個(gè)稅,把工資發(fā)了,1月份報(bào)稅的時(shí)候讓填附加扣除。有些人不填,填不了,所以就和之前的工資表對不上了,分包的個(gè)稅他們自己承擔(dān)的,當(dāng)時(shí)分包這幾個(gè)工人他們給我附加扣除,我測出來那幾個(gè)不填的有個(gè)稅。然后現(xiàn)在我讓分包把多收的錢給我退到公戶了,(我以他們沒有附加扣除測得個(gè)稅,然后匯總了一下金額讓分包轉(zhuǎn)到公戶了)但是之前工資表里還有一部分金額,當(dāng)時(shí)做到應(yīng)交個(gè)人所得稅里面了,現(xiàn)在做賬我不知道咋做了,因?yàn)槎嘤嗔诉@幾個(gè)人之前工資表和退回公司公戶的這個(gè)差額,這部分怎么做賬呢?
老師,你好,就是社保公積金每個(gè)月支付的時(shí)候,個(gè)人承擔(dān)部分掛了其他應(yīng)收。然后,后面核對發(fā)現(xiàn),有些原因?qū)е沦~上一直掛著,公司想清理掉,怎么入賬呀?(到賬一直掛著的原因有以下幾種情況:1、公司人員離職了,人力忘記停了;2、人工離職了,那個(gè)月工資很少都不夠社保公積金個(gè)人承擔(dān)部分;3、有些人做沒滿3天自離,買了社保公積金,但是這種自離不發(fā)工資)
勞務(wù)報(bào)酬一個(gè)講課費(fèi),稅務(wù)局代開發(fā)票,他開發(fā)票的金額是稅后的金額,總金額是4700多,那么我申報(bào)個(gè)人所得稅的時(shí)候在填寫他勞務(wù)報(bào)酬收入的時(shí)候應(yīng)該怎么填呢?
一個(gè)中型企業(yè),一般財(cái)務(wù)部有哪個(gè)崗位設(shè)置
房產(chǎn)公司欠我公司160萬,兩家商議以房抵帳。協(xié)議房子先不過戶,等賣出后,收到款項(xiàng),直接為第三方辦理過戶手續(xù)。現(xiàn)在由于房地產(chǎn)不景氣,房子只能賣到80萬。我公司協(xié)助第三方辦手續(xù)時(shí),網(wǎng)簽合同規(guī)定必須不低于100萬。商量對方公司原來合同變更和網(wǎng)簽合同100萬一樣。對方公司不同意,說已經(jīng)按160萬做賬交稅。請問房產(chǎn)公司交稅是按什么交?他家會(huì)計(jì)說得對嗎?我這種情況怎么賬務(wù)處理
老師,暫估了一百多萬沒發(fā)票企業(yè)所得稅已交,要是后面注銷,這個(gè)會(huì)不會(huì)有影響
老師,我徐州公司給河南公司開了40萬建筑服務(wù)勞務(wù)發(fā)票,我是小規(guī)模納稅人需要預(yù)交稅嗎?
公司的注冊資本金是20萬元,是2024年10月份成立的,就是在新公司法成立之后成立額,今年三月份公司法人個(gè)人賬戶向公司對公賬戶打了兩萬元作為注冊資本金,請問需要做公示嗎?在哪公示怎么操作
老師:公司去年出售舊車,不小心把累計(jì)折舊借方金額25365.60寫成55365.6了,已跨年了我現(xiàn)在該怎么調(diào)賬?
老師,2014年的固定資產(chǎn)汽車未入賬,這個(gè)月入賬的話,下個(gè)月是按月計(jì)提折舊呢還是一次性折舊
老師,您好,進(jìn)口三文魚稅率多少,有什么稅收優(yōu)惠政策
老師,股東借給公司的款,還股東款時(shí)能不能從公戶取現(xiàn)金給?
就是這些清理掉的話,憑證都是 借:營業(yè)外支出 貸:其他應(yīng)收是嗎? 要考慮計(jì)提的壞賬嗎?
你好同學(xué)? 是的? 不用計(jì)提啊? 怎么可能
好像我們每個(gè)月其他應(yīng)收款都按賬齡計(jì)提了壞賬的
就是這些社保公積金長的有五年以上的,短的一年內(nèi),一年內(nèi)貌似都要提5%壞賬
更正一下: 其他應(yīng)收個(gè)人社保款是指企業(yè)為員工代繳社保費(fèi)用后,員工未能按時(shí)還款所形成的應(yīng)收賬款。根據(jù)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定,企業(yè)應(yīng)當(dāng)對其他應(yīng)收款進(jìn)行壞賬準(zhǔn)備,以反映該賬款可能存在的風(fēng)險(xiǎn)。 具體來說,如果企業(yè)認(rèn)為其他應(yīng)收個(gè)人社保款存在壞賬風(fēng)險(xiǎn),應(yīng)當(dāng)按照會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定計(jì)提壞賬準(zhǔn)備。計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的金額應(yīng)當(dāng)根據(jù)企業(yè)的實(shí)際情況進(jìn)行合理估計(jì),一般可以參考?xì)v史壞賬率、客戶信用評級等因素進(jìn)行判斷。如果在后續(xù)的實(shí)際收回過程中發(fā)現(xiàn)該賬款確實(shí)無法收回,企業(yè)可以使用計(jì)提的壞賬準(zhǔn)備進(jìn)行核銷。 需要注意的是,企業(yè)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備應(yīng)當(dāng)遵循謹(jǐn)慎性原則,避免過度計(jì)提或不當(dāng)計(jì)提,以保證財(cái)務(wù)報(bào)表的真實(shí)性和準(zhǔn)確性。
那提了壞賬的,憑證分錄是什么樣的呀?因?yàn)槟晗薏灰粯犹岬谋壤灰粯樱热缫荒甑奶崃?%,然后要清的賬面余額一年內(nèi)的有1000元,壞賬準(zhǔn)備提了50元,憑證分錄是什么樣的呢?
?計(jì)提壞賬準(zhǔn)備, 借:信用減值損失, 貸:壞賬準(zhǔn)備, 沖減多計(jì)提的壞賬準(zhǔn)備, 借:壞賬準(zhǔn)備, 貸:信用減值損失
我是說,現(xiàn)在這個(gè)其他應(yīng)收1000元要清理了。然后這筆其他應(yīng)收前期計(jì)提了壞賬50元。現(xiàn)在清理怎么入賬
確認(rèn)壞賬無法收回,借:壞賬準(zhǔn)備;貸:應(yīng)收賬款
就是先把其他應(yīng)收100%提壞賬,然后再銷賬嗎?相當(dāng)于這一年內(nèi)1000元的其他應(yīng)收,先補(bǔ)提95%壞賬 借:信用減值損失 950 貸:壞賬準(zhǔn)備 950 借:壞賬準(zhǔn)備。1000 貸:其他應(yīng)收 1000
是這樣嗎?
你好同學(xué)? ?完全正確哈? 恭喜你
然后,如果是正常在付社保公積金當(dāng)月知道這筆其他應(yīng)收款收不回來了,直接不掛其他應(yīng)收,直接掛營業(yè)外支出,然后不確認(rèn)的掛其他應(yīng)收,后期確定無法收回的,都是統(tǒng)一按剛剛那個(gè)思路100%提壞賬,然后再銷賬。是這樣理解嗎?
你好同學(xué)? ?不行的? ? 有點(diǎn)亂來的意思呢
就是都是統(tǒng)一掛其他應(yīng)收,然后再銷賬嗎?
你好同學(xué) 是的同學(xué)
我們的其他應(yīng)收款壞賬是把各個(gè)其他應(yīng)收款明星的各個(gè)年限的匯總做一筆(補(bǔ)提或者沖回) 那銷賬的時(shí)候補(bǔ)提我可以先不做,然后等后面算出來總數(shù)和壞賬準(zhǔn)備科目余額的差額再補(bǔ)提嗎?
就是現(xiàn)在銷賬我只做 借:壞賬準(zhǔn)備 1000 貸:其他應(yīng)收款 1000
你好同學(xué)? 可以的同學(xué)? 早點(diǎn)休息哈同學(xué)? 這個(gè)東西不難 不需要復(fù)雜化
然后月底再按賬上其他應(yīng)收算出來需要提多少減掉賬目已提的,就做一筆
你好同學(xué)? 可以的同學(xué)? 一題一問? 請重新發(fā)起提問? 已經(jīng)回答了很多問題了哈