你好,出口一般是免稅的, 不需要做銷項(xiàng)稅的
老師,你好,我們公司是外貿(mào)企業(yè),采購(gòu)時(shí),借:存貨 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:銀行存款 銷售時(shí) 借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí) 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:存貨 計(jì)算出口退稅 借:其他應(yīng)收款-出口退稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(出口退稅) 收到退稅款 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款-出口退稅 這樣的分錄正確嗎?
老師你好,我公司是外貿(mào)企業(yè),然后從大陸購(gòu)買產(chǎn)品再銷售到國(guó)外去,從大陸購(gòu)買商品,我們這邊記賬是借 庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 貸銀行存款。那么我公司可以申請(qǐng)退稅。進(jìn)項(xiàng)稅額那部分錢全部退下來(lái)了。會(huì)計(jì)這邊做賬是借其他應(yīng)收款,貸應(yīng)交稅費(fèi)出口退稅。 那么請(qǐng)問(wèn)進(jìn)項(xiàng)稅額那里還需要做轉(zhuǎn)出么?
老師我們是運(yùn)輸企業(yè),稅務(wù)局最近找我們順我們?nèi)ツ耆〉玫倪M(jìn)項(xiàng)發(fā)票是異常票讓我們做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,我們做借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,然后借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅這樣對(duì)嗎
老師,你好,我想問(wèn)下我們這邊是這樣的情況,我們是出口貿(mào)易,然后呢,我們采購(gòu)來(lái)的貨物是:借:原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 做銷售的時(shí)候呢,借:應(yīng)收貨款 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額要做嗎?如果我們這邊給開(kāi)完 發(fā)票之后怎樣做呢,這牽扯出口退稅
老師你好 公司之前銷售了一筆貨物,開(kāi)出了發(fā)票,但是沒(méi)有收到對(duì)方貨款,現(xiàn)在對(duì)方全部退貨到我們倉(cāng)庫(kù)了,需要開(kāi)紅字發(fā)票,然后做賬如下,您看下對(duì)不? 之前剛銷售出去貨物的時(shí)候: 借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額 現(xiàn)在貨物退貨入庫(kù)了,這樣反著做,可以嗎? 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)收賬款
老師,關(guān)于代發(fā)工資問(wèn)題,是不是要通過(guò)農(nóng)民工專戶發(fā)放?不能直接從總包公賬發(fā)放到個(gè)人卡上?
不太明白是請(qǐng)問(wèn)經(jīng)營(yíng)所得和財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得的區(qū)別是什么?這個(gè)個(gè)人銷售的是自己生產(chǎn)并且自己使用過(guò)的設(shè)備銷售給我們,是按照“財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得”計(jì)算個(gè)稅還是按照“經(jīng)營(yíng)所得”繳納個(gè)稅,并且描述一下原因
個(gè)體戶開(kāi)房屋租賃專票,都有些啥稅 稅率多少
公司購(gòu)買個(gè)人保潔服務(wù),對(duì)方作為自然人應(yīng)該開(kāi)局勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,但是對(duì)方開(kāi)的非學(xué)歷教育服務(wù)發(fā)票可以報(bào)銷打款喝喝對(duì)方嗎?
老師你好,我想問(wèn)一下,通過(guò)京東下單,然后京東會(huì)抽取一定比例的服務(wù)費(fèi),我怎么確認(rèn)收入呢
老師 您好 無(wú)形資產(chǎn)的出售 是計(jì)入資產(chǎn)處置損益 是凈額 是減去賬面價(jià)值和稅費(fèi)后的凈額計(jì)入資產(chǎn)處置損益 是嗎固定資產(chǎn)的出售是否也是減去賬面減去稅費(fèi)的凈額才計(jì)入資產(chǎn)處置損益?
A個(gè)人給b公司提供店鋪管理運(yùn)營(yíng)服務(wù),現(xiàn)在b公司要求a個(gè)人每個(gè)月開(kāi)2萬(wàn)元的勞務(wù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票給b公司,才給b公司結(jié)款,a在注冊(cè)個(gè)體工商戶的時(shí)候開(kāi)勞務(wù)費(fèi)發(fā)票嗎?
老師,我怎么把鋁合金窗加上呢
老師,所得稅匯算清繳,當(dāng)年計(jì)提的工資和暫估的成本都在次年2月發(fā)放和收到發(fā)票了,是不是就不用納稅調(diào)增了
公司預(yù)繳到外地的稅款,發(fā)票已開(kāi)了,稅款也交了,現(xiàn)在說(shuō)開(kāi)錯(cuò)了公司,換一家公司開(kāi),這個(gè)需要怎么處理?
那我的銷售金額是含稅價(jià)格還是裸車價(jià)格呢?采購(gòu)的要做進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?
我們單位是一般納稅人
我是流水賬會(huì)計(jì)
采購(gòu)計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅的,同學(xué)
出口面免稅,不做銷項(xiàng)稅
那直接做裸車價(jià)格嗎
比如說(shuō)電動(dòng)車銷售不做含稅價(jià)格?
是的按照不含稅價(jià)格
后邊開(kāi)票之后需要單獨(dú)在做一個(gè)出口退稅嗎
還是怎么弄
但是我們銷售還要給客戶開(kāi)發(fā)票的
如果開(kāi)發(fā)票的話,正常做賬
稅金后期可以直接調(diào)整
怎么去調(diào)整呢?這個(gè)我還真不會(huì)呢
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 貸營(yíng)業(yè)外收入
開(kāi)發(fā)票正常做賬就是也要把稅額做上嗎
開(kāi)發(fā)票正常做賬就是也要把稅額做上嗎 是的
好的,老師。我們是一般納稅人,我們的公司款都是由貿(mào)易公司打到我們賬戶上,我可以這樣做賬嗎?采購(gòu)價(jià)稅合計(jì),銷售價(jià)稅合計(jì),最后交稅根據(jù)外賬會(huì)計(jì)實(shí)際繳納的金額做賬可以嗎
可以的,同學(xué),沒(méi)問(wèn)題的
好的,老師
是的,學(xué)員,祝你工作順利