你好,2-4列填銷售額*2%減免的增值稅
老師,今年小規(guī)模季度超過30萬的,申報表怎么填寫?是不是把本季度的銷售額填入減免明細(xì)表里?你看我這兩個表填的對嗎?
請問增值稅減免稅申報明細(xì)表,里面季度超過45萬了,本期發(fā)生額,應(yīng)抵減稅額,實(shí)際抵減稅額怎么填,填哪個稅額
小規(guī)模納稅人,季度銷售額不超過30萬,需要填報減免表嗎?怎么填?
老師我們是小規(guī)模納稅人,這個季度沒超過30萬增值稅沒交,減免稅明細(xì)表需要填寫嗎
老師,小規(guī)模納稅人季度銷售額超過30萬了,需要填減免稅明細(xì)表嗎?這個表怎么填,本期發(fā)生額應(yīng)該填哪個數(shù)?
老師那建筑勞務(wù)公司一般計稅還可以差額開票嗎,
你好,老師,應(yīng)聘了去公司做出納,請問第一天去公司需要做些什么,最主要交接什么呢
#老師#,企業(yè)2018年付款給供應(yīng)商,供應(yīng)商也開了發(fā)票,但發(fā)票未做賬,到2024年才把發(fā)票做賬了,2025年現(xiàn)在匯繳,這張發(fā)票要不要納稅調(diào)增
提取法定盈余公積的分錄怎么寫
老師一般納稅人一般計稅差額納稅實(shí)質(zhì)就是銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)是吧,就是只要開一般計稅的稅率,就不可以差額開票,用銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)就可以了,然后簡易計稅差額納稅就是可以差額開票,然后稅率按簡易計稅稅率走,也不可以抵扣,是這個意思嗎
所得稅退稅幾塊錢會被查嗎,退稅都需要哪些流程
老師,社保我今天增加員工,入職時間4月1日開始,這個員工這個會扣費(fèi)嗎?
郭老師,其他老師不要接,個體工商戶,每個月開票金額不超過10萬,是不需要繳稅的是吧?這個所得是企業(yè)所得還是個人所得呢?服務(wù)行業(yè)不需要繳印花吧
年度匯算清繳,出租固定資產(chǎn)收入,包含水電費(fèi)嗎?
海運(yùn)提單和報關(guān)單上的收貨人名稱不一致,這個影響退稅嗎?