公司沒有車,員工私車公用,報銷汽油費,可以入賬。 如果公司和個人簽訂了租賃協議,并且協議規定由承租方來支付加油費等費用,企業可以將油費入賬處理,在實操中,出租方還應該開具對應的發票;如果公司沒有車輛,又沒有租賃車輛,則不能直接報銷,而應該計入員工的補貼來入賬
老師好!單位沒有車可以報銷汽油發票嗎?謝謝!
老師好,員工私車公用 ,可以報銷油費和修理費嗎?謝謝!
公司沒有公車,占用員工的私車,加油費報銷可以嗎
請問老師,公司租用員工的私家車,如果員工沒有去代開發票,其私家車的加油費等可以稅前抵扣嗎?謝謝
老師好,職工私家車的通行費專用發票,職工跟公司沒有私車公用協議,可以報銷嗎? 謝謝
老師,公司員工分紅,找了一個6000多的固定資產發票替票,我這邊應該把這個6000多放入什么明細科目啊?但它現實中不存在的固定資產啊,但是后期審計審查的時候看到這么大的金額不入固定資產又很奇怪
一家公司分紅,股東有員工個人,有一家投資公司,現在有一個員工不要分紅,把錢給這個公司,公司本身不用交稅,現在這從員工額外得到的要交稅嗎?
醫療美容機構以租代購購買儀器。需要分期支付儀器的費用,但每月所以租賃費形式付款,付完款后才轉移所有權,這個賬務怎么做呢?如果中途不付租賃費呢?
你好我們東西出口 運到港口了公司到港口的發票有什么要注意的
老師您好,我們公司與順豐是月結賬戶,本月發生1000元快遞費,其中500元是我們發給A客戶的快遞費代墊的,后面A公司會付給我們,我們公司的會計分錄是借:辦公費 1000 貸:順豐公司 1000 借:其他應收款-A公司 500 貸:辦公費 500 A公司的會計分錄是 借:其他應付款 500 貸 :銀行存款 這樣做正確嗎?
小規模納稅人屬于小型微利企業,24年12月成立,申報24年企業所得稅年度申報表,24年管理費用是刻章,財務費用是網銀及匯款手續費,這兩項費用都取得了發票,需要納稅調整嗎? 再無其他收入和費用,申報表A105000納稅調整項目明細表,還需要填寫嗎?
老師我們車隊給對方拉貨,對方需要我們出個合同,這個合同是我們出嗎
現金流量表的,剩現金流量在那一行
你好,老師,有一個領導,汽車裝飾花了八千多塊錢,拿來報銷。這種除了發票,還需要什么附件才算正常流程
總包施工單位預繳增值稅金的公式
老師,公司跟員工租車, 0租金可以嗎?
盡量不要無償租賃哦
老師,無償租賃 但報銷汽油費,這樣可以嗎
同學你好 這個可以的
同學你好 但是無償租賃要稅局備案一下
老師,這部分當時沒有給員工交個稅,在所得稅前扣除了,稅務局不承認,那我要把這部分調出來交企業所得稅嗎?
對的 稅局不承認肯定要調增了
如果稅率是25%, 那就是用這個金額*25%計算應補的所得稅嗎
同學你好 對的 是這個意思 是應交 不是應補
老師,這個是以往年度的所得稅,那我現在交,會產生滯納金嗎
這是以前年度應交,而未交的。請問不是叫應補所得稅嗎?謝謝
同學你好 是應補所得稅的哦
老師,會產生滯納金嗎
這個會產生滯納金的哦
老師,我去補交所得稅時,請問需要修改哪一張申報表?謝謝!
同學你好 按利潤表填寫就可以
老師,沒有明白。當年12月份結賬時利潤表就出來了,現在這部分金額不讓在所得稅前扣除,請問我要修改所得稅匯算清繳表中A105000這張表嗎?謝謝!
是的 直接調增就可以了
老師,請問是修改A105000中,二、扣除類調整項目中,第(十七)其他 中填入嗎?謝謝!
嗯 其他欄調增就可以