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老師你好,我司因業務需要預繳增值稅(非房地產、建筑行業),以及附加稅,請問預繳的稅費我們月底要結轉嗎?具體分錄怎么處理比較合適呢?謝謝老師

2023-10-07 11:14
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-10-07 11:16

預繳的稅費在月底需要結轉,具體分錄如下: 1.月末,將銷項稅轉入未交稅費: 借:應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) 貸:應交稅費——未交增值稅(未交增值稅) 1.月末,將進項稅額轉入未交稅費: 借:應交稅費——未交增值稅(未交增值稅) 貸:應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 如果月末未交增值稅是貸方余額,則為應交;如果為借方余額,則為留抵。 1.當次月交納了應交稅費: 借:應交稅費——應交增值稅(已交稅費) 貸:銀行存款

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快賬用戶1502 追問 2023-10-07 11:21

老師好,預繳的附加稅需要結轉嗎?比如 應交稅費-應交城市維護建設稅 -應交教育費附加 -應交地方教育費附加

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快賬用戶1502 追問 2023-10-07 11:24

老師好,9月直接預繳9月的部分增值稅及附加稅,這種情況月底需要結轉嗎?

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快賬用戶1502 追問 2023-10-07 11:25

9月15日先預繳了9月份的稅費,實際9月是無需繳稅的,會計分錄怎么做

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齊紅老師 解答 2023-10-07 11:26

同學你好 增值稅要結轉的

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預繳的稅費在月底需要結轉,具體分錄如下: 1.月末,將銷項稅轉入未交稅費: 借:應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) 貸:應交稅費——未交增值稅(未交增值稅) 1.月末,將進項稅額轉入未交稅費: 借:應交稅費——未交增值稅(未交增值稅) 貸:應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 如果月末未交增值稅是貸方余額,則為應交;如果為借方余額,則為留抵。 1.當次月交納了應交稅費: 借:應交稅費——應交增值稅(已交稅費) 貸:銀行存款
2023-10-07
需要計提附加。 借:稅金及附加 貸:應交稅費 月底增值稅不用結轉,稅金及附加結轉本年利潤。
2023-10-07
你好; 附加稅可以 抵減附加稅的; 不能去抵扣增值稅的?
2023-06-07
您好,這樣的話,你們是可以轉到其他流動資產的這個的
2023-12-24
你好 ;? 是的。 也得計提下 ;到時 機構地發生了 做抵減。 差額部分補計提即可??
2021-08-26
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