同學,你好 如果你是分攤的,那就要算在里面
老師,請問下,我們發票都是代開的,增值稅是當月預繳了的,那孕收入時,借:應收賬款 貸:主營業務收入 應交稅費—應交增值稅 當月繳納增值稅時, 借:應交稅費—應交增值稅(已交稅金) 貸:銀行存款嗎 ,他們之前都是一筆都是做到未交增值稅上的 你覺得應該怎樣做么? 還有像開發票沒有稅率的,沒有超過30萬,在申報的時候不含稅收入就是發票上的收入還是要扣除增值稅得收入。 一個季度沒到30萬,既有稅率發票,又沒有稅率發票,這個又該怎樣來申報?
老師好,小規模納稅人季度收入不超過30萬,免征增值稅。請問這個收入30萬包含銷售貨物和出租不動產的合計數嗎? 因為廠房出租收入我是每季度開票的,季度租金收入低于30萬,平常是不用交增值稅的。 這個月銷售貨物的收入就超過了30萬(開的是專票已交稅),那我這個季度再開個房租發票的話,是不是租金收入這部分就要交稅了? 如果要交稅的話,那我這個季度可以不開房租發票,留到下個季度再開嗎?(平常銷售貨物的收入少,如果這個季度的租金發票放到下個季度開票,就不用交稅了)。 謝謝!
老師,我們培訓機構,老板不想交稅,我們一個月的課程收入大概55萬,因為一個月基本沒幾張票,我可以做每次做季度無票收入不超過30萬,免稅嗎?把預收平攤下,淡季的時候收入少,就可以把預收慢慢分掉了,不交稅可以嗎?但是預收肯定還會掛在上面一些的
老師,請教下,l月有筆收入是收的l年的開了專票交了稅,但收入分攤到每月在,現在9月開票再加每月攤銷的收入就超了30萬,那這時攤的收入是以前交了稅的還算到30萬里不呢,該不該交稅呢
我們是一家小規模公司,季度收入超過30萬就要交1%的增值稅,然后我們之前1-9月有收入確認錯了,確認多了幾萬,現在把之前確認錯的在這個季度調整下去了,本來10-12月收入是超過30萬的,減去1-9月確認多的收入就不超過30萬了,想問下這樣算不到30萬的額度嗎。。。還用交增值稅嗎,謝謝
我單位沒有房子,免租用的代賬公司提供的地址,這種情況怎么繳納房產稅?
勞務公司工人進行地面滴灌設備勞務,給對方開具的勞務費發票,大類應該選什么
老師,我想問一下社保變更需要不需要通過我這邊?
定期定額一個月30000,我每個月開普票80000,會不會變成查賬征收了
與其他公司合作一個銷售,資金雙方各投一半,以他公司運行開發票,收到銷售利潤時如何入賬
其它個人銷售自己使用過的物品免稅,這上面說的其它個人是指什么個人呀?
成本法下處置長期股權投資損益計入什么科目
外觀證什么情況情況下沒有申報個稅會形成罰款
我出口是 歐元 每次確認收入 都是FOB歐元金額*歐元匯率 但是稅務局后臺 提取數據是按 FOB美元金額*美元匯率 跟我報的收入 總是有差距 稅務局每次都讓我解釋 是否少申報收入了
成本法下處置投資損益計入什么科目
那分攤部分稅又是以前交了的,這一樣的話是不是多交了稅
同學,你好 沒有多交稅