你好,這樣你們是有風險的,沒有按照實際情況確認收入
老師好,我是小規(guī)模納稅人,我們廠房出租合同期開始是7月份開始的,我是按季度開房租發(fā)票確認收入(平常銷售收入和房租收入都在30萬以下,都是免增值稅的),按季度計提廠房折舊和土地攤銷的。 然而這個季度銷售貨物的收入就超過了30萬,代開了專票,已交了增值稅。我想請問可以把這個季度的房租收入發(fā)票放到下季度一起開嗎?如果下季度的收入不超過30萬的話,那就想當于這個季度和明年第一季度的房租收入的增值稅都免了。可如果這樣的話,那我這個季度應計提的廠房折舊和土地攤銷也可以一起放到明年的第一季度嗎? 我主要是想把成本和收入放在同一期。謝謝!
老師,我們培訓機構,老板不想交稅,我們一個月的課程收入大概55萬,因為一個月基本沒幾張票,我可以做每次做季度無票收入不超過30萬,免稅嗎?把預收平攤下,淡季的時候收入少,就可以把預收慢慢分掉了,不交稅可以嗎?但是預收肯定還會掛在上面一些的
老師1、請問一下我們一月收到我們分包成本票收到了幾萬,但是一月我們還沒有開給我們總包的收入發(fā)票,這個分包款可以預留到下個月我們開出發(fā)票之后,預交的時候在減去分包預交嗎? 2、若二月我們開出發(fā)票500萬、收到發(fā)票600,預交就是0,我是填寫預交表還是直接不填寫了 3、小規(guī)模按照季度超過30才預交,我是按照季度開票收入的總額和起征點比較是否預交,還是用收入-分包款后余額和起征點比較是否預交
你好 老師 我們個體戶 第一季度開了四十多萬 因為之前是核定征收 現(xiàn)在被告知開超了 要改為查賬征收 這樣要交好多好多個稅, 最后實在沒辦法只能交稅的時候, 后面月份我可不可以整一些成本票 少開一些收入票或者不開票 明年匯算清繳的時候把這個季度多交的幾萬塊錢退稅退回來
老師 我今年二月的時候沖紅了一張去年的免稅發(fā)票 重新開了百分之一的 結果就是稅沒有少 但是收入沖減少了 這樣的話我在第一季度申報的主管稅務告知如果季度超了30就不能在當季沖銷 等到幾幅免稅的時候可以沖 結果當時申報表我就是申報的稅控那里280萬 但是總收入290萬 這樣的話就等于稅控沖了但是總額沒沖 稅就交的一個點 但是我季度銷售額還是高 升一般納稅人了 以后就沒有機會沖銷掉那部分免稅收入了 您看我這種情況應該怎么辦
麻煩問下上年度多計提的折舊如何處理?
老師,請問科技公司凈現(xiàn)值怎么算?需要用到哪些數(shù)據(jù)?我需要從哪里下手計算?
假如24年的利潤25年2月分紅,那會影響25年2月的利潤表和資產(chǎn)負債表嗎?影響的是哪些項目?還要交什么稅?
老師,我在納悶,為啥會有開辦費。今年我是沒記過這個科目的
我們購進我們一般納稅人購進蟹排稅率多少
源江科技公司20×3年銷售收入為180 000元,銷售成本為160 000元,單位變動成本16元,若20×4年計劃增加廣告費3200元,產(chǎn)品單價仍為40元/件。要求: (1)計算20×3年銷售量和固定成本; (2)預測20×4年該公司的保本銷售量; (3)若20×4年計劃實現(xiàn)目標利潤52 800元,則銷售量應達到多少?此時安全邊際量和保本作業(yè)率各為多少? 這題怎么做
針對24年的案件,勞動仲裁判決一次性支付住院伙食補助費1100元、停工留薪期工資16774.19元、一次性傷殘補助金53314.8元、一次性傷殘就業(yè)補助金30465.6元、一次性工傷醫(yī)療補助金7616.4元、鑒定費390元,怎么入賬,都計入營業(yè)外支出嗎? 還是需要對利潤進行調整24年未分配利潤呢?
老師,3月的科目余額表,損益類科目期末沒余額代表已經(jīng)過賬了嗎?
為什么b選項不能通過應交稅費核算
老師。開出去的銷售發(fā)票,普票跟專票個自該怎么入賬,都是開給個人的票
可是這樣稅務局也不知道啊?我們每個月的課程是一樣的,那每個月的收入也是差不多的呢?每個季度做大概30萬或者超過一點點可以嗎?真實交稅做賬的企業(yè)很少呀,老板不想交稅啊,小規(guī)模的,那怎么辦?
但他會看你的預收賬款跟整個行業(yè)是否是一致的,而且你每月都做這些收入會有人為痕跡的
意思是說稅務局會看整個行業(yè)的預收款,然后看別人怎么報的,我們怎么報的嗎?可是課程每個月一樣的,收入每個月也差不多的呀,那如實交稅老板肯定不肯,老師,那怎么做比較好呢?
我的建議是不要按照你上面處理方式,這樣會有風險,跟老板把事情的稅務風險告知一下,讓老板定奪
就是說如果查到會罰款嗎?罰款多少啊?還會讓補交稅款?老板是不想交稅,現(xiàn)在全部讓掛預收,一個收入也不做,我自己想做點收入分掉的
老板,因為我們根據(jù)課程表算出來的收入肯定也會有誤差,按照這個收入交稅,那不是也虧?
根據(jù)課程表算收入?不是應該根據(jù)你預收后提供服務來確認收入了嗎?
到底誰的對啊?我之前在這里問的啊?我們是英語培訓機構,收的預收款不是根據(jù)每個月消耗的課時算收入嗎?
對啊,就是我說的按照提供服務計算收入,就是你提供多少課時算收入
老師,如果老板不做收入,一直做預收。后期查到會怎樣?罰款嗎?按查到的預收算做收入交增值稅?
是的,會罰款的。還有滯納金。就是你預收收入要按提供課時確認就可以的