同學您好,本月收到發票之后,先紅沖原來暫估的那個 比如借:庫存商品 負數 貸:應付賬款 負數 然后拿發票重新入賬 借:庫存商品 正數 貸:應付賬款正數
我想請教下上月未收到發票,暫估入庫。這個月收到發票沖紅,然后再做一筆購進的發票。請問庫存商品要結轉成本不?本月無收入。
上個月有兩個商品進項票未到,但要開銷售票給客戶。上個月做了暫估,而且結轉了成本。這個月進項票來了,做了一筆沖銷暫估。成本的分錄應該怎么做?
老師好,上月購入商品款已經付清,對方沒有開來發票,商品當月就銷售了,沒有入庫,直接送到客戶那里,我需要做入庫嗎?我進來的商品要暫估嗎?沒有成本票,我能結轉嗎?
老師我們上個月有暫估入賬,然后上個月商品已經賣了,也結轉成本了。這個月收到發票,我把暫估入賬紅沖了,重新入賬了。那個結轉成本要怎么做?
老師,8月發票多開發票12月開銷項負數發票,紅沖對應8月結轉成本,紅沖銷售成本后,庫存商品增加,原先這個商品就是暫估入庫的,再紅沖8月暫估入庫的這個商品對嗎?可是我紅沖8月暫估入庫的這個商品,庫存有翻倍了,老師這種情況怎么處理?給出分錄,謝謝老師!
請問稅務局打電話來說 24年7月9號有車輛的發票4800元沒有交車輛購置稅,要在電子稅務局補交?是在哪里補交呢??
退個稅志500多,之前也沒預交個稅
老師 我做了一次以前年度損益調整 還要做一筆什么分錄呢 有個未分配利潤那個分錄還要做嗎 怎么做
A405808資產折舊、攤銷情況機納稅調整明細表填報說明每個表格
老師,麻煩幫我看一下,紅色的是我們會計報的一季度資產負債表,黑色數字是我自己做的,你幫我看看她這個為什么要這么做?
房開公司以前年度繳納的預收賬款的印花稅沒有計提稅金及附加,直接計入應交稅費_印花稅,但以前年度匯算時直接在A105010視同銷售和房地產特定業務納稅調整表中第25行實際發生的稅金及附加中已扣除,今年也沒有交房我把以前年度繳納的印花稅一下子計提轉入稅金及附加了,那在今年匯算清繳時,這部分以前年度繳納的轉入稅金及附加的印花稅金額在匯算清繳表中什么地方進行調增呢?
老師,應付賬款借方一直掛賬,發現之前年度供應商開的紙質發票,但是公司沒有收到,現在應該怎么辦
應收賬款,應付賬款,預收賬款,預付賬款,這四個科目期末余額有什么勾稽關系嗎
股東之前有A、B、C,三家公司,因為暫時沒運營,也沒注銷,請代理公司做賬的,目前經營著D公司,然后由D公司支付了A、B、C三家公司的代理費了,并且代賬公司開了服務費的發票到D公司,現在這些費用支出,記錄到D公司,怎么合理一點呢?
人力資源管理公司,代繳社保及公積金,能開有稅率的發票嗎?
這個是這樣做的,問的是結轉成本和收入算哪個月的,應該是上個月吧,是上個月賣掉的,也來了銷售發票給客戶
同學您好,結轉成本就是上個月正常做,這個月不用做修改。本月只是做一下上面庫存的修改分錄,別的不用做