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老師好,上個月購進一商品,供應商本月才開具的發票,但是上個月商品已經轉手賣掉了,也當月開了發票給客戶,這個商品銷售收入計入上個月,上個月已經做了結轉成本,上月沒有進項發票先做入庫應付賬款暫估款,本月收到發票再做紅沖,再重做一次入庫商品,但是本月是不能再結轉成本,再做一次銷售收入的,對吧。

2023-10-07 10:42
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-10-07 10:44

同學您好,本月收到發票之后,先紅沖原來暫估的那個 比如借:庫存商品 負數 貸:應付賬款 負數 然后拿發票重新入賬 借:庫存商品 正數 貸:應付賬款正數

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快賬用戶6953 追問 2023-10-07 10:52

這個是這樣做的,問的是結轉成本和收入算哪個月的,應該是上個月吧,是上個月賣掉的,也來了銷售發票給客戶

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齊紅老師 解答 2023-10-07 10:54

同學您好,結轉成本就是上個月正常做,這個月不用做修改。本月只是做一下上面庫存的修改分錄,別的不用做

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同學您好,本月收到發票之后,先紅沖原來暫估的那個 比如借:庫存商品 負數 貸:應付賬款 負數 然后拿發票重新入賬 借:庫存商品 正數 貸:應付賬款正數
2023-10-07
你好,是的,是這樣的思路?
2023-10-04
你好,是的,沖暫估后重新入賬。一正一負不需要再結轉了
2025-01-14
對的是的暫估入庫,然后再結轉成本,這個月收到發票再調整就可以了。
2022-01-14
暫估入賬,借庫存商品貸庫存現金。 后面正常確確認收入結轉成本。
2024-01-02
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