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老師好,上月購入商品款已經付清,對方沒有開來發票,商品當月就銷售了,沒有入庫,直接送到客戶那里,我需要做入庫嗎?我進來的商品要暫估嗎?沒有成本票,我能結轉嗎?

2021-10-17 12:10
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-10-17 12:11

你好,需要啊。這個要“虛擬”入庫一次的 要的,不能

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快賬用戶1217 追問 2021-10-17 13:11

我銷售了,不能結轉成本嗎?等發票回來,我再沖回暫估的主營業務成本,再做發票上的成本不就可以嗎?

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齊紅老師 解答 2021-10-17 13:18

可以的,你暫估成本也是可以的。但但是你這樣做的會比較復但是你這樣做的會比較復雜

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快賬用戶1217 追問 2021-10-17 13:46

因為有銷售,成本跟不上,就得先結轉了,要不季度交所得稅

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齊紅老師 解答 2021-10-17 14:03

難道其實沒關系的,因為你交往之后,一匯算清繳的時候是多退少補的

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你好,需要啊。這個要“虛擬”入庫一次的 要的,不能
2021-10-17
同學您好,本月收到發票之后,先紅沖原來暫估的那個 比如借:庫存商品 負數 貸:應付賬款 負數 然后拿發票重新入賬 借:庫存商品 正數 貸:應付賬款正數
2023-10-07
你好,是的,是這樣的思路?
2023-10-04
你好,商品到了,借庫存商品,貸應付賬款,暫估貨物銷售出去,借主營業務成本貸庫存商品。
2025-02-13
您好,這個是可以的呢。
2024-03-29
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