您好,對的,這個是沒錯的哈
老師,你好。 外貿企業,客戶支付C&F金額,40000 其中海運費3000 怎么做分錄呢? 應收賬款 40000 主營業務收入 37000 其他應付款 海運費 3000 這樣嗎? 要是我把海運費做成銷售費用呢? 借 應收賬款 40000 貸 主營業務收入 37000 貸 銷售費用 海運費 3000 付海運費時 借 銀行存款 貸 銷售費用 海運費 這樣好像不對了 只能做成其他應付款,不能做到成本里嗎?
老師,你好。我們外貿公司付給貨代海運和港雜費用,賬單是一起出,一筆支付,開票的時候是代理經紀費,代理海運費。那我入賬憑證是 借 其他應付款 海運費 銷售費用 運輸費 貸 銀行存款 后面付上賬單 這樣可以嗎?
CIF外貿出口,國外打來全款,分錄,借銀行存款美元戶,貸主營業務收入出口 其他應付款-運費 其他應付款 -保費。后代塹的運保費付給第三方,借其他應付款 運費,保費,貸銀行存款人民幣 第一分錄對不?第二第三方給我開了發票,我感覺發票不應該入賬,不知道是否正確
從阿里平臺提現到公司銀行賬戶,這個需要走“其他貨幣資金”這個科目嗎? 借:銀行存款 貸:其他貨幣資金 借:其他貨幣資金 貸:主營業務收入 其他應付款-運費 還是直接做下面分錄即可: 借:銀行存款 貸:主營業務收入 其他應付款-運費
老師,出口海運費怎么做賬,第一筆是借:應收 貸其他應付款-海運費 (設美元幣別) 然后 借:其他應付款-海運費(美元幣別) 貸:其他應付款-貨代公司 然后發票回來 借:其他應付款-貨代公司 貸:銀行存款嗎,是這樣做分錄嗎
老師差額發票怎么確認收入,是直接按票上的不含稅確認收入,還是按價稅合計/1.05啊
公司報的收入少,費用成本多,是不是不正常,就是這段時間開的票少,人工工資挺多的
老師好,想問問,在報稅截止日前 反復修改報表,會不會給公司帶來風險呢
老師,補繳22年增值稅的滯納金是這樣入賬嗎,借:營業外支出500貸:銀行存款500,不需要計提了吧
是不是只有一般納稅人才存在出口退稅?麻煩郭老師解答下
餐飲的手撕票有要求嗎
飛機票,鐵路票是按多少個點抵扣
公司無息借款給員工,需要開增值稅發票嗎?
我司去年3月成立,4開始生產,4月有一個殘疾人入職5月開始繳納了社保。去年4-12月平均人數73,工資總額220萬元。請老師講解一下殘保金怎么計算,詳細一點。謝謝!
訴訟費收據領取有時間限制嗎?
好的,謝謝
不客氣的,祝您開心