你好,也就是說你增值稅申報表和利潤表上的收入不相符是嗎?這樣是有一定查賬風(fēng)險的
小規(guī)模納稅人,開票200萬,增值稅申報時,代理記賬把銷售額填寫成1941747.57(3個點)實際我們開的普票1個點,不含稅金額是1980198,但是申報收入是按照1941747.57申報的,神奇的是稅務(wù)比對通過了,我們申報收入和賬上收入也不一致,計提的稅額也對不上,這個風(fēng)險是不是也很大?需要修改報表呀,修改報表又怕上黑明單?求指教
郭老師咨詢一下:做了核定定額申請的個體戶,免稅政策是月度10萬以下免稅,定額10萬。季度申報時,未達到30萬的,稅局也都是統(tǒng)一0申報處理了。 如果開票超過30萬,需要自行申報,這個時候有一個問題,我是按照實際開票金額去申報,還是按照實際結(jié)算金額申報(場景是:季度末最后2天為節(jié)假日,但是和C端用戶產(chǎn)生交易了,導(dǎo)致發(fā)票到下個季度1號開出來了) 如果申報時,按照實際結(jié)算金額進行申報的話,那業(yè)務(wù)實際發(fā)生當(dāng)月做未開票收入,那次月1號開出的發(fā)票對下個季度有影響么 委托代征的
老師你好,我們這個季度收到2萬的主營收入,但是開票是在10月份。現(xiàn)在申報稅了是按照實際收入填報對嗎?如果這樣下個季度申報的時候系統(tǒng)稅盤的數(shù)和我們賬上的數(shù)不是不相符了嘛?
老師,6月銷售開票時,相同的金額多開了一張沒有發(fā)現(xiàn),做賬時也就沒有做這一張,月初所得稅額收入按照做賬的金額申報了,增值稅是按照真實的申報的,把這張票得稅額也計算進去了,現(xiàn)在這張票要怎么處理呢,怎么做這張票
老師,我們每個月和客戶對賬周期是上月21號到本月20號,開票也是開這個時間段的,我們做賬時候的收入是按當(dāng)月的實際銷售金額計入主營業(yè)務(wù)收入的,申報企業(yè)所得稅的收入也是按照賬上實際金額填寫企業(yè)所得稅申報表,但是申報增值稅是按照開票金額申報的.也是申報系統(tǒng)自動帶出的金額,這樣做有稅務(wù)風(fēng)險嗎,如果有,我們應(yīng)該怎么做
個人的車租給企業(yè)開什么發(fā)票?全部稅率加起來有多少?涉及哪些稅??2025年廣東惠州。
酒店24年裝修,24年六月投入使用。裝修材料款等計入成本和長期待攤費用500萬,又部分供應(yīng)商裝修貨款未支付也未開票掛帳。今年4月發(fā)現(xiàn)部分裝修費用需要計入房產(chǎn)原值,其中包括未開票掛帳的內(nèi)容。 問題1、需要計入房產(chǎn)原值,但已經(jīng)記入成本和長期待攤費用的裝修款部分,如何賬務(wù)處理? 2、需要計入房產(chǎn)原值但未開票的裝修內(nèi)容,需要暫估入帳嗎?暫估不準確怎么辦?
老師好,我想問一下,23年有100的成本票,當(dāng)時對方給我們開票了,但是一直沒給我們,所以不知道對方開票了,但是肯定入不了賬,而且當(dāng)時稅務(wù)局系統(tǒng)也無法查詢每年的成本票金額,今天這100萬的發(fā)票才給我,我只能入到2025年了,但是這樣的話收入會比成本少,而且稅務(wù)局里查詢25年收到的成本發(fā)票也會比我手里的成本金額小,這種情況要怎么辦呢
之前會計沒有錄入固定資產(chǎn)信息,在進行固定資產(chǎn)錄入,有個資產(chǎn)已經(jīng)提完這折舊還有殘值,使用狀態(tài)類別要怎么選擇
研發(fā)部門在外面餐費計入研發(fā)費用里面人工費嗎
老師我填5080表的長期待攤費用,我給您發(fā)的截圖,怎么取數(shù)填寫呢
挖礦填海的工程用什么科目,有什么稅
跟老板換現(xiàn)金,要做哪個科目
出口,合同和發(fā)票品名很多,規(guī)格發(fā)票沒有寫,報關(guān)的時候可以把全部的品名開成一條嗎
職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表,里面的工會經(jīng)費支出是上交稅務(wù)局的工會經(jīng)費嗎