計(jì)入福利費(fèi)就可以,不用的哦
老師,比如差額征稅全額開票價(jià)稅合計(jì)1000(扣除部分是500取得普通發(fā)票)然后不含稅就是1000/(1+0.05)=952.38稅額就是952.38*0.05=47.62然后做賬的時(shí)候就按47.62確認(rèn)銷項(xiàng)稅額然后申報(bào)的時(shí)候就按(1000-500)/1.05*0.05=23.81申報(bào)那前面確認(rèn)的稅額47.62和實(shí)際申報(bào)的23.81之間的差額怎么做賬
取得的500也不能抵扣啊
老師,比如差額征稅全額開票價(jià)稅合計(jì)1000(扣除部分是500)然后不含稅就是1000/(1+0.05)=952.38稅額就是952.38*0.05=47.62然后做賬的時(shí)候就按47.62確認(rèn)銷項(xiàng)稅額然后申報(bào)的時(shí)候就按(1000-500)/1.05*0.05=23.81申報(bào)那前面確認(rèn)的稅額47.62和實(shí)際申報(bào)的23.81之間的差額怎么做賬
王雁鳴老師,交易性金融資產(chǎn)的賬面價(jià)值和公允價(jià)值不一樣嗎
請(qǐng)問老師,有限公司與有限責(zé)任公司,是一樣的意思嗎?
自種的蔬菜用于餐飲服務(wù),需要記賬嗎?
杭州生產(chǎn)型企業(yè)純出口,24年還有3筆出口沒有申報(bào)退稅,增值稅留抵余額不足2萬(wàn),在25年出口退稅也可以的 那我24年的剩余3筆就不操作了,可以嗎?會(huì)有什么后果呢,單證備案也不操作也3筆了
我們是做會(huì)展服務(wù)的,會(huì)請(qǐng)一些專家講課,我們要給專家一些費(fèi)用,一場(chǎng)會(huì)議專家費(fèi)用金額七八萬(wàn),要是給專家按勞務(wù)報(bào)酬申報(bào)的話,個(gè)稅會(huì)比較高,有什么合理合法的方法,節(jié)約稅費(fèi)嗎?
老師好,新公司法要求公司幾年完成實(shí)繳?
王雁鳴老師回答我的問題其他老師勿接