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老師您好,問下22.2月交21.10月欠繳稅款,22.3月又退回22.2月交的21.10月的稅款,但是增值稅申報表上沒顯示退回,累計下來導致期初未繳是負數,這種情況改怎么處理?需要更改增值稅報表嗎

老師您好,問下22.2月交21.10月欠繳稅款,22.3月又退回22.2月交的21.10月的稅款,但是增值稅申報表上沒顯示退回,累計下來導致期初未繳是負數,這種情況改怎么處理?需要更改增值稅報表嗎
2023-09-27 10:42
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-09-27 10:42

你好,這種情況是需要去稅務局修改申報表的

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快賬用戶8999 追問 2023-09-27 10:45

是只修改22.2月的還是22.2-23.8月的都要修改?

頭像
齊紅老師 解答 2023-09-27 10:45

是22.2-23.8月的都要修改的

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相關問題討論
你好,這種情況是需要去稅務局修改申報表的
2023-09-27
你這個申報和繳納是兩個模塊,10月份的已經申報了,就不會再顯示了,只會顯示11月和12月。10月份的,你要盡快在申報期內繳納,否則會有滯納金
2022-01-05
你好,當時你加計抵減的分錄怎么做的?
2023-08-11
同學,你好,各地稅務局對這種情況,處理方式不一,建議正常申報,申報期內將申報表打印出來,去稅務局咨詢,最好不要自行處理了。
2024-08-02
同學 您好 加計扣除應該入其他收益 借:銀行存款 貸:其他收益 城建稅沖減稅金及附加 借:銀行存款 貸:稅金及附加
2023-12-12
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