您好,基本沒有什么稅,交個所得稅和印花稅 各省、自治區、直轄市、計劃單列市財政廳(局)、國家稅務局、地方稅務局,**生產建設兵團財務局: 經國務院批準,現將農民專業合作社有關稅收政策通知如下: 一、對農民專業合作社銷售本社成員生產的農業產品,視同農業生產者銷售自產農業產品免征增值稅. 二、增值稅一般納稅人從農民專業合作社購進的免稅農業產品,可按13%的扣除率計算抵扣增值稅進項稅額. 三、對農民專業合作社向本社成員銷售的農膜、種子、種苗、化肥、農藥、農機,免征增值稅. 四、對農民專業合作社與本社成員簽訂的農業產品和農業生產資料購銷合同,免征印花稅. 本通知所稱農民專業合作社,是指依照《中華人民共和國農民專業合作社法》規定設立和登記的農民專業合作社. 注釋: 條款失效.第三條關于化肥的規定自2015年9月1日起停止執行,參見:《財政部 國家稅務總局關于對化肥恢復征收增值稅政策的補充通知》(財稅〔2015〕97號).
老師您好, 我們公司是工業企業,但是有時候合同會包括安裝。 我們自己是沒有安裝工人,一般都是有業務再招幾個短期安裝工,安裝完后就付錢結束雇傭關系。 安裝工人因稅太高不愿意去稅局代開發票給我們。 如果按勞務報酬代扣代繳個稅,個稅又很高。 這種情況可以按照工資薪金所得代扣代繳個稅,這樣又設涉及社保了… 還是有其他方式呢 順便問一下,如果稅局代開勞務發票,需要交哪些稅,稅率多少。請老師指教一下,謝謝!
問題1法人名下有兩家公司,一個是小規模一個是一般納稅人,兩個公司經常出現資金余額足無法支付,所以兩公司之間經常資金轉來轉去。 問題2:經常使用小規模公司名義訂立合同開銷售發票,而以一般納稅人名義訂合同取得進項發票,公司是做廣告服務類,如果做帳沒有進項票,無法抵減成本正常交所得稅之外,不知道這種操作是否可行? 問題3:公司的客戶經常要求高開發票,比如1萬的廣告費,要求開3萬的銷售發票,正常繳納增值稅,合同也是按3萬做,客戶后面轉3萬到我們公司公帳,然后差額我們再轉給其它公司,其它開發票過來。 麻煩老師結合上面的問題,幫我分析一下,企業存在哪些風險,作為我的崗位有哪些風險?是否能繼續工作下去?
公司為一般納稅人做農機生產銷售,按照9%增值稅優惠稅率給客戶開票,收取大概6個多點稅費,客戶說他們是合作社,同樣產品如果從小規模公司那里,開票只需要加3個點的稅費,我們就沒有價格優勢了,如何解決?
2、某企業為銷售類的小規模納稅人,2022年1-3月累計開發票金額為55萬,其中開具1%增值稅專用發票10萬,開具紙質普通發票30萬,開具電子普通發票15萬;本季度進貨取得發票30萬,工資加社保10萬,差旅費3萬,運費4萬、本季度攤銷物業費1萬、折舊固定資產4萬銀行手續費0.5萬、采購辦公用品1萬;2022年4-6月累計開發票金額為195萬,其中開具增值稅專用發票68萬,紙質普通發票32萬,開具電子普通發票95萬;本季度取得成本發票65萬工資加社保10萬,差旅費3萬,運費4萬、本季度攤銷物業費1萬、折舊固定資產4萬、銀行手續費0.5萬、采購辦公用品1萬;有上年度可彌補的虧損額75000元,并且以上成本費用均取得了合法票據,請問該企業要申報哪些稅種?是否有稅款?稅款分別交多少?
我們單位是個小學,學校的食堂,大門位置,被征用了,現在棚戶區改造工作領導小組辦公室,要給我們征收補償款,大約76萬多元,讓我們來開票,我問了財政,財政說這是我們的收入,不能開局行政事業性收據,我想請問一下,我是需要開局增值稅電子普通發票么?開局的內容是什么?學校是小規模,那我需要繳納,增值稅,印花稅?城建稅及附加稅么?另外棚戶區改造領導小組辦公室,他們有稅號么?開發票,我只寫單位名稱,不寫稅號也不對吧?麻煩解答疑惑,謝謝了
老師報送財務報表不用填現金流量表也可以是吧
老師就是年報現金流量表期初現金余額沒填上現在改正了那所得稅年報表還有更正嗎好像沒什么影響
老師年報財務報表現金流量表有個期初現金余額沒填上但是年報報完了改一下財務報表的現金流量表還用改年報嗎
自己在單一窗口下載報關單無海關蓋章,可以打印出來作為退稅資料交到稅務局嗎?
你好老師,我是一家汽車貿易公司,銷售林肯品牌汽車,認定了超豪華小汽車消費稅,這個是銷售一百萬以上的車需要交稅嗎,豪華怎么定義呢,
虛列工資后,補救措施有哪些
公司收到銀行結息,是計入財務費用-利息費用,還是財務費用-利息收入呢
這個黃的標記是什么意思,
老師,就是商品入庫的蘋果是1200kg,但是只賣出去了1195kg,另外的5kg壞了。這種怎么做分錄呢
老師,賬在這個月做到未分配科目,現在更正了21和22年度的報表假如需要交企稅,請問今年的的財務報表年報根據去年第幾季度填寫正確嗎
我們是外購一些小苗苗,培養幾年長大往外銷售,這屬于合作社免稅增值稅嗎?
您好,我認為屬于的,每個人理解不一樣,還是跟專管員確認一下
如果不免稅是按照增值稅1%附加稅(7%、2%、3%)印花稅0.03%、所得稅1%稅率繳納的嗎?
您好,所得稅我認為是5%,1%是有什么政策我沒了解到么,能分享一下么
我們是小規模,如果小規模開票不是1%嗎?還是3%?所得稅5%這么高嗎?
您好,知道啦,增值稅1%,季度不超30萬還免呢,但是所得稅是300萬以內所得額5%哦,沒有1%,所得稅和增值稅不一樣的
假如我們小規模開250萬的發票(不免稅的情況下):增值稅1%、附加稅(7%、2%、3%)、印花稅0.03%、所得稅5%稅率繳納對嗎?
您好,是的呢,是這么理解的
假如我們免稅是不是只繳納印花稅0.03%和所得稅55%就行?
您好,是的呢,印花稅0.03%和所得稅5%就行