同學你好 可以找勞務公司給你們開勞務費發票
老師我即將去建筑公司,新成立的,有關增值稅問題請教一下,咨詢別的建筑公司,他們說每個月控制稅負率2-3%左右,來確定主營業務成本一般計稅。 老師我之前在房產不了解,建筑行業這塊,咨詢另一個公司,他們說分包方給了發票就入成本,有的時候這個月不用交稅,進項多,就留底,等到那個月收入超過了,就繳納?我原來同事說得每個月均衡著來,我要不稅務局頂上了,查賬不好了。我都不知道聽誰的了,沒有實際賬可以借鑒,老師我們地處山東!這種情況我該怎么辦? 還有我入成本科目的時候,按照新的會計準則?入什么科目!工程施工是不是老科目了,還有只要取得了進項發票我就直接入成本嗎?還是按照同事說的留著均衡一下成本,每個月需要認證啊?還是按照一定完工百分比來確定成本?還是有了進項發票就入賬認證,然后留底啊?那個不知道聽誰的,寫個公司新的,我也沒有注意了,不太會弄? 老師這方面的實操嗎?我看好幾個實操您給我推薦下!那個際用的到的! 建筑行業控制稅負率嗎? 老師!如果預收了一筆建設單位給的款,用不用預交稅金啊!如果不用怎么入賬,如果用的話,稅務申報我填到什么哪個位置啊? 就是先預付給一部分,我們建筑方如果開票給建設單位?
老師,我有這么一個問題:我們公司承接了一個鋼結構安裝的工程,然后我們分包了出去,承包單位是一個勞務派遣公司,9月25日發包單位付款,付了80萬,拿錢的前提是:1.我們公司與所有務工人員簽定的勞動合同( 發包單位給的樣本)2.所有勞務人員的工資表,銀行卡 3.發票 我們付給勞務公司哪能有80萬,為了拿回這80萬我們到處找人,做工資表,簽合同。錢是拿回來了,可我們的帳怎么處理呢。我想了三個方案:方案1.把這些勞務人員全當成勞務公司的人,然后讓他們出個代付款證明,付款證明就是工資表和發包單位付工資流水。 方案2.讓勞務人員開發票。老師我的問題是:1.哪個方案處理從有利于企業應對稅務等部門檢查有利,還是兩個方案都不好,您有更好的建議。2.勞務派遣合同上是不是應該注明怎么結算,這樣的合同結算是定好每個人多少錢,還是規定好干完多少平米的活,每平米多少錢?
老師們,我在一家家族企業工作,2020年7月入職的,這家公司是2005年成立的,屬于工程檢測服務行業,我這半年時間里已經把這公司內部存在的問題都提出來并寫出了財務管理制度,但問題是這個公司現在租的是個人住宅樓,所以財務部與結算部合在一個房間也是為了對賬方便,可財務總監是老板的親侄子,卻是一個非會計專業的人,而且他不止監管財務部結算部,還有其他科室,他是按照自己的那套方式主要負責與掛靠我公司的那30幾個人的結算,這么多年公司已經換了3任會計了,問題就是出在這所謂的財務總監上了,他的做法讓各方面的賬很亂,內部人員預支出去的錢無人及時要票,累計現在近600多萬的預支款,好多都聯系不上,既要不來錢也要不了發票,于是他就找外掛人員或者自己內部比較信任又沒有買社保和交個稅的人大量地去稅務局代開發票,公司承擔稅金,讓后把錢轉給這些人再讓他們轉到出納那邊就是所謂的內賬
老師您好, 我們公司是工業企業,但是有時候合同會包括安裝。 我們自己是沒有安裝工人,一般都是有業務再招幾個短期安裝工,安裝完后就付錢結束雇傭關系。 安裝工人因稅太高不愿意去稅局代開發票給我們。 如果按勞務報酬代扣代繳個稅,個稅又很高。 這種情況可以按照工資薪金所得代扣代繳個稅,這樣又設涉及社保了… 還是有其他方式呢 順便問一下,如果稅局代開勞務發票,需要交哪些稅,稅率多少。請老師指教一下,謝謝!
老師 請問一下就是我們23年3月份叫安裝師傅去稅務局代開了一張安裝費普票95000元做成本發票,然后當時個人所得稅我沒注意看是代扣代繳的(因為以前我們這邊都是當場直接連同增值稅附加稅一起交了)然后我沒做代扣代繳,現在稅務局查到這種發票我們沒有做代扣代繳,要我們去更正個人所得稅報表,聯系之前代開發票那個師傅,但是其實去代開發票那個師傅是不承擔稅錢 都是我們公司去交那個稅錢 然后現在稅務局的說要按勞務報酬申報的話要交2萬多的個稅,我查了就是這個安裝師傅如果23年都沒有申報工資薪金 是不是可以用95000-60000元=35000*(1-20%)=28000*20%=5600去補個稅 可以這樣算嘛?
個稅手續費返還需要申報增值稅嗎
保險柜7000左右,計入固定資產折舊呢還是直接計入管理費用?
某啤酒廠銷售A型啤酒20噸給副食品公司,開具稅控專用發票收取價款58000元,收取包裝物押金3000元;銷售B型啤酒10噸給賓館,開具普通發票取得收取32760元,收取包裝物押金1500元。該啤酒廠應繳納的消費稅是
老師您好,公司2023年12月成立,然后公司現在讓我開始記賬,以前從來沒有記賬過,如果新建賬套從2024年1月開始,初始化數據可以全部錄0嗎
為什么這里算攤余成本的時候,不怕減值準備金額減去????
公司錄入初始化數據時可以全部為0嗎
老師好,公司賣出一輛老板掛在公司名義下的車輛,買了不含稅收入69萬,沒有開發票我做了無票收入,申報了增值稅并抵扣了,固定資產清理完有營業外收入7萬多,這怎么申報,增值稅按照69申報的,利潤表企業所得稅報表,我得按照7萬多申報 收入吧?不一致怎么辦
(判斷題)企業將其擁有的辦公大樓由自用轉為收取租金收益時,應將其轉為投資性房地產。 為什么正確?不是應該租賃期開始日才轉換嗎。
24年的殘保金沒有計提,今年交了直接做費用可以嗎
經營個稅,做賬的時計提所得稅,本年利潤就是稅后的,報表上是稅前的,賬表不一致怎么辦