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增值稅加計(jì)抵減分錄怎么做

2023-09-26 10:20
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-09-26 10:21

你好,增值稅加計(jì)抵減分錄 借;應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(增值稅加計(jì)抵減),貸:其他收益

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快賬用戶1837 追問 2023-09-26 10:25

直接做一個分錄就好了哦

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齊紅老師 解答 2023-09-26 10:27

你好,是的,是這樣的

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快賬用戶1837 追問 2023-09-26 10:29

把這個增值稅加計(jì)抵減單獨(dú)放到應(yīng)交稅費(fèi)下面?一直放著?

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齊紅老師 解答 2023-09-26 10:30

你好,然后根據(jù)銷項(xiàng)稅額,進(jìn)項(xiàng)稅額 針對加計(jì)抵減做相應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)分錄?

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快賬用戶1837 追問 2023-09-26 10:45

怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢?

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齊紅老師 解答 2023-09-26 11:56

你好,月末結(jié)轉(zhuǎn)的時候 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(增值稅加計(jì)抵減) 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)

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你好,增值稅加計(jì)抵減分錄 借;應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(增值稅加計(jì)抵減),貸:其他收益
2023-09-26
借應(yīng)交稅費(fèi)、增值稅加計(jì)扣除, 貸營業(yè)外收入 需要抵扣借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費(fèi)、增值稅加計(jì)扣除
2023-08-14
你好,增值稅平時賬務(wù)處理都是不考慮加計(jì)抵減的,只是在交稅的時候少交的部分計(jì)入其他收益。 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款 其他收益-----加計(jì)抵減金額
2021-07-06
實(shí)際抵減的時候,借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅,貸:其他收益
2022-03-28
同學(xué)您好,實(shí)際抵減的時候,借應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款)貸其他收益
2021-07-11
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