在其他免稅銷售額,然后再減免明細表最后一行選擇免稅性質,第一列、第三列填寫銷售額,最后一列填寫銷售額乘以3%
老師,我們是提供醫療服務的機構,免增值稅,請問申報增值稅的時候金額報0還是把正常的金額填進去,然后去免稅表里面填,還是怎么申報?
我們是小規模納稅人,適用醫療免稅優惠政策,請問在申報增值稅時怎么填寫收入呢?
老師,醫療公司(小規模)提供醫療服務免征增值稅,2季度出售自有車輛19.5萬,怎么填申報表表,具體填哪一欄???
醫療服務業免征增值稅,報稅的時候是零申報,還是把實際增值稅金額填寫到免稅里?
我們醫療服務 在申報小規模納稅人增值稅的時候 醫療服務免稅 超過30萬了 還有一些商品銷售額 10萬多 我這個10萬多的商品交稅嗎? 醫療服務的銷售額計入30萬限額內么?
登錄電子稅務局會有瀏覽記錄嗎?在哪里可以查詢,沒有申報和修改
你好老師,我收到一筆10000元的貨款,其中實際到賬9965手續費35,我這個項目明細應該怎么做?
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進公戶,但是我當時還沒做稅務登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業可以取消差額征稅按常規的行業去銷項減進項報稅嗎,
老師我們是石家莊小規模納稅人, 需要給邢臺項目開發票,1、開外管證時,今天要開24000元發票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時間我咋寫? 3、我們是小規模納稅人,增值稅季報,所得稅季報!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿企業,我們申報了一筆退稅款,供應商是第一次供貨,稅務發了函調給對方稅務局,對方稅務局回復函調說手續不全,要讓我們出口轉內銷,但實際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進貨金額80萬,進項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業務如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產沒計提過,怎么重新開始做賬計提
我這個問題問到一半就結束了怎么弄?
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業務做賬嗎?網上搜的借:以前年度損益調整,貸:應交稅費—應交增值稅,這里怎么解釋?
老師,請問醫療機構醫療服務增值稅免稅20萬,其他不免稅項目20萬,那么我企業最終適用小規模納稅人季度30萬免稅嗎?企業需要繳稅嗎這種情況?
不免稅的項目200,000需要正常繳納的
那就是最終不適用30萬免稅政策,他是看總銷售額
還是說總銷售額就是20萬,適用30萬政策呢
你好,對的,是的,看總的銷售員。
我不明白繳稅的銷售額基數包不包含醫療機構醫療服務免征增值稅的這部分
你好 包含包含,確定了
那就不能用30萬的政策了
對的,是的,是這么做的