同學(xué)你好 把正常的金額填進(jìn)去,然后去免稅表里面填
老師,我們是提供醫(yī)療服務(wù)的機(jī)構(gòu),免增值稅,請(qǐng)問申報(bào)增值稅的時(shí)候金額報(bào)0還是把正常的金額填進(jìn)去,然后去免稅表里面填,還是怎么申報(bào)?
老師,我們是醫(yī)療服務(wù)免增值稅的,報(bào)增值稅的時(shí)候讓填附列資料一的表,我應(yīng)該怎樣填?我們本期銷售額是3354.62
老師,我們是醫(yī)療服務(wù)免征值稅的,在報(bào)增值稅的時(shí)候讓填附列資料一的表,請(qǐng)問這個(gè)表怎樣填?我們當(dāng)期的銷售額是3354.62
老師,我報(bào)增值稅的時(shí)候應(yīng)該怎么申報(bào),還有分錄怎么做?我們上個(gè)季度銷售額6萬,開了兩萬的票,紅沖了1千,然后我們是提供醫(yī)療服務(wù)的,免增值稅,請(qǐng)老師金額一起說一下吧感謝。
老師,我們是醫(yī)療服務(wù)免增值稅的,請(qǐng)問我申報(bào)增值稅的時(shí)候應(yīng)該怎么申報(bào),需要填寫開票收入和未開票收入嗎,還是統(tǒng)一填寫到免稅銷售額這里,小微企業(yè)免稅銷售額
如何變更法人?怎么操作呢?四川省成都市地區(qū)可以線上辦理嗎?
會(huì)計(jì)到到期末了需要計(jì)提什么東西,需要結(jié)轉(zhuǎn)什么東西?
個(gè)人卡付款,開專票,每次開票金額5000左右,請(qǐng)問這種情況怎么辦
為什么我發(fā)票提額上傳的合同在已上傳中看不到
老師,法人有一兩個(gè)月的公戶收入,自己轉(zhuǎn)到自己私人卡上了,一個(gè)1000一個(gè)400,法人備注的是工資,我那個(gè)月申報(bào)的工資數(shù)是2560,請(qǐng)問這個(gè)我要怎么做賬
老師,中標(biāo)通知書發(fā)出后7個(gè)月才簽合同,違背了那一條
老師,公戶進(jìn)一筆1分錢,顯示財(cái)付通認(rèn)證進(jìn)賬,貸方應(yīng)記什么科目
簡(jiǎn)述審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)模型,謝謝老師
整個(gè)工廠打包出售沒有走公賬,沒開發(fā)票該怎么辦
老師,現(xiàn)在是不是基本都是拖欠工資的工作了?如果拖欠工資一個(gè)月還能干嗎?
但是免稅表里面沒有提供醫(yī)療服務(wù)免稅這一項(xiàng)
150醫(yī)療機(jī)構(gòu)提供的醫(yī)療服務(wù)免征增值稅優(yōu)惠《財(cái)政部 ?國家稅務(wù)總局關(guān)于全面推開營業(yè)稅改征增值稅試點(diǎn)的通知》?財(cái)稅〔2016〕36號(hào)01123406
老師,那我賬上并沒有體現(xiàn)增值稅哦,因?yàn)槊庠鲋刀悾圆]有做增值稅的分錄
那就再做一個(gè)分錄結(jié)轉(zhuǎn)一下增值稅
老師,課堂的老師一會(huì)兒說做一會(huì)兒說不做,我也不知道該不該做了,我做了稅額該是多少呢?我所有的開票都是免稅,我們的稅率都不知道是多少?
按照正常的征稅率做 然后把銷項(xiàng)稅轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入-稅收減免里邊
老師,還有一點(diǎn),我們即是小規(guī)模又是小微企業(yè),這個(gè)稅還做不?
意思是增值稅肯定減免 所以不做了?