免征增值稅的銷售額填寫在第10欄或第11欄
我們是小規模納稅人,適用醫療免稅優惠政策,請問在申報增值稅時怎么填寫收入呢?
財稅36號文規定的醫療機構提供的醫療服務免征增值稅是一般納稅人性質的私立醫院也享受么
老師,醫療公司(小規模)提供醫療服務免征增值稅,2季度出售自有車輛19.5萬,怎么填申報表表,具體填哪一欄啊?
你好,我們是醫院主營醫療服務,是免增值稅的,那我申報增值稅季報的時候,他有個免稅銷售勞務和貨物。我們的醫療服務收入填到哪一欄請問老師?
你好老師,我們是醫院收入是醫療服務,增值稅是免稅的,,我在申報第三季度增值稅,我需要填寫幾張報表?直接填寫表一的免稅欄銷售額可達嗎?
印花稅買賣合同雙方都需要交稅嗎?如果簽訂買賣合同,除了合同印花稅以外,銷售金額或者采購方也還需要根據采購金額再交納印花稅嗎?等于買賣雙方需要交納兩次印花稅嗎?
有商品入庫單和出庫單模板嗎?
老師,所得稅匯算清繳中,廣告費和業務宣傳費沒超,但是帶出A105050廣告費和業務宣傳費等跨年度納稅調整明細表,咱們金額是3萬,請問要在表那處填寫
老師,工資薪金支出這行,是不是根據下面這個表填寫的
老師,平時申報個稅的時候我把各種專項附加扣除都填寫上了,等2026年做25年個稅匯算的時候我能把孩子的教育附加扣除刪除,讓我老公那邊填寫嗎?
老師,請問下固定資產原值2498,累計折舊832.68,現在固定資產報廢了,賬務這樣處理對不 借:固定資產清理1665.32 借:累計折舊 832.68 貸:固定資產2498 借:營業外支出1665.32 貸:固定資產清理1665.32
微雪老師,你好有個問題需要請教,2021年合作的供應商因提供的質量有問題,經法院一審二審,我們公司我目前有一個強制執行申請書,里面包含了退還貨款200萬,違約金50萬,受理費基保全費1萬元,且我于2024年3月收到了執行申請書里面的描述的款項合計,請問:1.收到的款項類目不同應如何稅務賬務處理? 2.當時進項已經抵扣,請問現在供應商沒有給我們開具紅字發票,我們什么時候應該進項轉出么?是收到退款還是對方開具紅字發票的時候?@微雪老師
老師您好,我們公司剛成立,新租賃的廠房,現在在陸續裝修買線纜等材料,還找了工程公司來安裝等,金額較大,老師我在陸續收到這些票時該怎么做賬呢?是借:長期待攤費用,貸:銀存嗎?
有商品入庫單和出庫單模板嗎?
分包工程為什么要差額預交啊,開多少交多少不行嗎?還要預交嗎?我們把活承包給包工頭,包工頭給我們開什么項目的發票啊,稅率是幾個點
小規模納稅人,醫療機構的醫療服務免征增值稅,那么有免稅20萬和不免稅的20萬,小規模申報的時候還適用小規模30萬免稅項目嗎?還需要繳稅嗎?
https://zhuanlan.zhihu.com/p/600640129?utm_id=0 您好,同學,可以參考下這個,都全了,遇到的問題