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你好,老師,我們有個項目所屬期是2022.11-2023.1月,三個月,合同金額120,去年增值稅為免稅,先按月確認不含稅收入為120/3=40,通過預收賬款科目借:預收賬款 40 貸:主營業務收入 40,連續三個月確認不含稅收入合計總計120,23年1月開出發票120,銷項為1.19,分錄為:借應收賬款120 貸為預收賬款118.81,應交稅費為1.19,因23年增值稅沒有免稅,實際不含稅收入應該為120/3×2+40/(1+0.01)×1=39.6,也就是不含稅收入多確認0.4,那之后分錄怎么繼續,才能讓預收賬款科目為平

2023-09-24 00:52
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-09-24 01:31

您好,做,借,預收賬款,貸,應收賬款

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齊紅老師 解答 2023-09-24 01:33

調整預收賬款到應收賬款即可。

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快賬用戶7418 追問 2023-09-24 08:00

可以把具體分錄,金額寫一下嗎,收入多計提0.4,不需要沖減?

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齊紅老師 解答 2023-09-24 12:57

具體您試寫一下,多的就沖回,少的就補到應收賬款即可

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快賬用戶7418 追問 2023-09-24 13:02

因為如果你貸方如果寫應收,那就應收賬款錢就少了呀,應收賬款120是不變的呀

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齊紅老師 解答 2023-09-24 13:06

您是要調平預收賬款對吧。意思是沖了預收賬款的余額,調到應收里去。

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齊紅老師 解答 2023-09-24 13:10

收入多計提0.4,不需要沖減?——收入計多的可以沖回,收入沖回后應收款少就可以

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快賬用戶7418 追問 2023-09-24 13:15

可是應收款是保持不變的120,預收的貸方如何調到120,這樣預收賬款才能借貸平呀,貸方預收賬款是118.81

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齊紅老師 解答 2023-09-24 13:22

23年1月開出發票120,銷項為1.19,分錄為:借應收賬款120 貸為預收賬款118.81,應交稅費為1.19,——這個?貸為預收賬款118.81——為什么是預收賬款118.81?

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齊紅老師 解答 2023-09-24 13:22

23年1月開出發票120——開了發票不確認收入?

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快賬用戶7418 追問 2023-09-24 13:23

因為之前已經按合同金額120,在11月 12月 1月確認每月分攤收入了呀

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快賬用戶7418 追問 2023-09-24 13:24

老師仔細看下題目,每月確定收入分錄已經做賬了,借:預收 貸:主營業務收入了

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齊紅老師 解答 2023-09-24 13:26

?1月的您的分錄是怎么做的?借:預收賬款 40 貸:主營業務收入 40? ? 23年1月開出發票120,銷項為1.19,分錄為:借應收賬款120 貸為預收賬款118.81,應交稅費為1.19, 一月就這二筆分錄對么?

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齊紅老師 解答 2023-09-24 13:33

借:預收賬款 120紅字? 貸:主營業務收入 120? 紅字 借,應收賬款120 貸,主營業務收入118.81,應交稅費為1.19 這樣就平了

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您好,做,借,預收賬款,貸,應收賬款
2023-09-24
你好,同學。 你現在是什么問題
2020-08-23
你好,題目要求做什么?
2023-11-10
同學您好,是要寫分錄嗎
2023-11-10
你好 :(1)12月5日向乙公司賒銷商品一批,按商品價目表標明的價格計算的金額為1000萬元(不含增值稅),由于是成銷售甲公司給予乙公司10%的商折扣滿足收入確認條件 借:應收賬款?,貸:主營業務收入 ,??應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) (2)12月9日,因客戶碳產,有應收賬款40萬元不能收,確認為壞賬 借:壞賬準備,貸:應收賬款 (3)12月1日,收到乙公司前欠的銷款500萬元,存銀行 借:銀行存款,貸:應收賬款 (4)12月21日,收到已轉銷為壞的應收10萬元,存人銀行 借:銀行存款,貸:壞賬準備 (5)12月30日,向丙公司銷售商品一批,增值稅專用發票上注明的售價為100萬元,增值稅稅額為13萬元,滿是收入確認條件 借:應收賬款?,貸:主營業務收入?,??應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)
2022-11-30
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