根據您提供的信息,銷售報價不含稅金額為14500元,含稅價為15660元,開票加八個點的稅。 首先,我們需要將不含稅金額轉換為含稅金額。根據公式:含稅金額 = 不含稅金額 %2B 不含稅金額 × 稅率,我們可以計算出含稅金額: 14500 %2B 14500 times 0.13 = 1638514500%2B14500×0.13=16385元 這個結果與您提供的含稅價16385元相符。 然而,根據您提供的信息,銷售方給出的含稅價為15660元,這可能是因為他們在計算含稅價時采用了不同的稅率或計算方式。在這種情況下,我們可以反推稅率: 15660 - 14500 = 116015660?14500=1160元 1160 / 14500 times 100% = 8%1160/14500×100%=8 因此,銷售方所說的“開票加八個點的稅”是指他們在計算含稅價時,將稅率定為8%。在這種情況下,您的計算是正確的,含稅價應該是16385元。您可能需要對銷售方的報價進行進一步的確認,以明確他們所采用的稅率和計算方式。
老師您好,我們是生產加工企業的一般納稅人,銷售產品給客戶,關于開票加稅點的事情,我們開出去是13個點的發票,如果給客戶的價格是不含稅的價格,那么對方讓開發票的話我是不是要讓他們加稅點的啊,至于加幾個點才能保證公司不虧?
我們公司是一般納稅人,從事代銷服務,我們幫供應商賣的產品含稅比如13個點,我們開服務費發票按6個點開,這個服務費需要按含稅價計算還是不含稅價計算?比如100元的產品,代銷按120售賣,都是含稅13%,手續費20元也是含稅價,如果換算成不含稅價大概17.7,銷項2.3,但我們按代銷服務費計算應該按6%計算銷項1.06,這樣對不上賬
您好,我們是一般納稅人,對方也是一般納稅人,他給我們開專票,合同上是不含稅金額,他們意思是票面開成這個合同數字,我們額外還要付7%的稅點,這是為什么
你好,我在微信上和一家公司交易,我需要找他開發票嗎?那個公司說交易金額4000,如果開發票的話,“4000這個金額不含稅,含稅需要再加13個稅點”是什么意思?
你好老師,我不太懂,公司一般納稅人13%的稅率。銷售報價不含稅金額14500,含稅價為15660?他們說開票加八個點的稅?我不是很明白他們的意思?按我的意思含稅價不應該是16385嘛?
老師,簡易計稅就是差額納稅吧.那剛才不是說可以用應交增值稅抵減科目嗎究竟怎么做啊,那我這樣做行不行,比如開出100就借銀行存款100貸主營業務收入100/1.03貸應交增值稅銷項稅額100/1.03*0.03然后成本直接記借主營業務成本80貸銀行存款80然后申報的時候根據差額100-80=20*0.03申報,然后把應交增值稅銷項和實際申報的差額計入借應交增值稅抵減,貸主營業務收入或者主營業務成本簡易計稅用“應交稅費——簡易計稅”科目核算。確認收入時,按含稅收入換算不含稅收入及增值稅額入賬;確認成本時,因進項不能抵扣,稅額計入成本,也需價稅分離;繳納增值稅按該科目貸方減借方余額計算應納稅額
簡易計稅究竟用應交稅費應交增值稅抵減科目還是簡易計稅科目
老師你不是說直接按發票上的稅費確認交的稅費就可以嗎?那這個80反正也不能抵扣直接做成本就可以了呀,為什么還要做應交稅費簡易計稅呢簡易計稅的稅費究竟用那個科目啊,建筑勞務的是的舉個例子收入價稅合計100成本價稅合計80借應收賬款100貸主營業務收入100÷1.03應交稅費簡易計稅,100÷1.03×3%借主營業務成本80÷1.03應交稅費簡易計稅,80÷1.03×3%貸,應付職工薪酬、工資等然后你繳納增值稅的時候是應交稅費,貸方減去借方20÷1.03×3%,按照這個來繳納。
餐飲行業,想請問一下成本控制方面有哪些措施
老師 去年12月的進項開重復了,還能開紅字嗎,怎么操作的?
老師好,同事在A公司正常上班,簽的合同,現在有個B公司要他去做一部分工作,半年時間按工資發放,現在讓他簽一個借用A公司的協議,這對A公司會不會有風險
老師,年報的其他應付款可以填報負數嗎?
老師 一個公司給我個人賬戶轉了3萬元,我這有什么影響嗎,我需要繳納個稅嗎? 這個款本來是給領導的,領導說備用金需要用款,然后這個公司直接打給我個人賬戶了?我個人有什么風險嗎? 如果沒有的話我需要交什么款嗎
我們公司正常經營,該交的稅都交了,為什么會稅務局要求雙隨機自查?
做核算成本制度和公司成本管理制度有什么區別,我看公司成本管理制度模版好簡單,就說原材料的管理,產成品的管理,物料的管理,然后就沒有了,核算成本制度就好多內容
因為沒接觸過這個行業,我所知道的是我們的稅率是13,我之前有問過,她們說的是一直都是加八個點,別人也都是按八個稅點加。所以不是很懂他們,就問問老師,這有啥不知道的計算方式或是什么的不
加八個點和13%的是一個算法
是因為有政策說小型微利企業所得稅25 %減按20%繳納這個政策,所以減掉了5%的稅點嘛??
我只是不懂他為啥按8%,肯定有啥說法的吧?不然不虧了嘛
這個應該是他們的綜合稅率 小微企業所得稅稅率是5%
算上這個優惠的話,這個開票稅點應該怎么算?是多少合適?
你是說綜合稅負率嗎
嗯,是吧。就給他們按正常開票13%然后這個所得稅有優惠,給給他們算上這個優惠后,我報價多少
可以這樣去算嘛?
對的 可以這樣算的哦
那能麻煩老師給我寫下計算方法嗎?沒算過。
就是成本加上期望利潤率加上稅負