如果是一般納稅人單位,取出的滴滴打車電子發票,是可以計算抵扣的。 一般納稅人單位取出的滴滴打車電子發票的時候賬務處理是, 借:管理費用—差旅費等明細科目, 應交稅費—應交增值稅(進項稅額), 貸:銀行存款等科目。
滴滴開電子普通發票,運輸服務*客運服務費,有3%稅率,可以抵扣嗎
外出打的滴滴,提供的電子普通發票 運輸服務*客運服務費 發票上有稅額,這樣的電子發票可以抵抗進項稅嗎
滴滴打車或者別的打車平臺,給開具的增值稅普通發票,運輸服務*客運服務費,稅額可以當做進項用來抵扣嗎?
請問滴滴的電子普通發票,運輸服務*客運服務費,可以計算抵扣進項嗎?
請問旅客運輸服務可以抵扣進項稅,這個旅客運輸服務包含出租車、滴滴、汽車票、軌道交通等電子普通發票嗎?
這里的單位成本是單價的意思嗎?就是 1000 元/件,有 60 件?
開票:人工智能*電子服務器,賣的是硬件的,有沒有什么稅收優惠政策?
不滿500萬購入的固定資產可以一次折舊,這個有什么條件嗎?適用于軟件企業(硬件)嗎?
圖片這個提示啥意思沒看明白
我們和廠家拿貨,六萬送三萬,對方正常給我們開發票九萬,實際我們才支付了六萬,要怎么入賬呢
老師,差額征收全額開票價稅合計1090扣除部分654增值稅附表1簡易計稅銷售額填1000,然后扣除額填654應交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開差額征收差額發票增值稅附表一銷售額填多少?因為差額開的話發票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價就是1054(1090-36)加稅合計1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.
您好,我們是物流行業,屬于2020年受疫情影響困難行業企業,2020年有虧損,2021年有虧損,2022年和2023年都有盈利,為什么20022和2023是先彌補2021年的虧損,而不是先彌補2020年的虧損
老師只有資產負債表和利潤表如何建賬呢?
轉銷無法收回備抵法核算的應收賬款,為什么應收賬款賬面價值不變,貸應收賬款,而不是減少應收賬款賬面價值?請教一下,非常感謝!
老師,我們是貿易型公司,對方來給我們的發票是勞務-打樣費,這個怎么做賬
是一般納稅人,多謝老師!!連分錄都給寫好了
客氣了,期待您的五星好評。
是自己在稅務數字賬戶里查詢到,打印的,可以嗎?
咱們要取得發票才可以計算抵扣哦。