您好 做帳要入管理費用中的福利費
超市買的充值購物卡中秋佳節送客戶的,發票開的品名是預付卡銷售,請問老師這個可以入管理費用的招待費用嗎?
老師請問公司中秋節購買購物卡發給員工,大家是如何記賬的,我是直接計入借管理費用-福利費 銷售費用-福利費 貸銀行存款 這種情況入賬可以嗎
老師 我們公司另外一個項目 開的發票有超市的購物卡 是給員工的 請問老師 這個做管理費用-福利費可以嗎
老師好!中秋節公司要發每個人福利,一人200元。其中有兩人不是公司員工,會計說不用制表,干脆以買月餅贈送。意思我以借款名義,讓出納將錢轉入我個人卡,由我去購買月餅,到時將發票、填費用報銷單及寫收據來沖抵借款,老師請問一下這種操作是否可行?是否違規?我總覺得哪里有點不對勁?
老師好,請問下公司購超市卡,發員工中秋節福利3000萬,發票項目是 預付卡銷售及充值,這做帳要入管理費用中的福利費嗎?
這里的單位成本是單價的意思嗎?就是 1000 元/件,有 60 件?
開票:人工智能*電子服務器,賣的是硬件的,有沒有什么稅收優惠政策?
不滿500萬購入的固定資產可以一次折舊,這個有什么條件嗎?適用于軟件企業(硬件)嗎?
圖片這個提示啥意思沒看明白
我們和廠家拿貨,六萬送三萬,對方正常給我們開發票九萬,實際我們才支付了六萬,要怎么入賬呢
老師,差額征收全額開票價稅合計1090扣除部分654增值稅附表1簡易計稅銷售額填1000,然后扣除額填654應交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開差額征收差額發票增值稅附表一銷售額填多少?因為差額開的話發票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價就是1054(1090-36)加稅合計1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.
您好,我們是物流行業,屬于2020年受疫情影響困難行業企業,2020年有虧損,2021年有虧損,2022年和2023年都有盈利,為什么20022和2023是先彌補2021年的虧損,而不是先彌補2020年的虧損
老師只有資產負債表和利潤表如何建賬呢?
轉銷無法收回備抵法核算的應收賬款,為什么應收賬款賬面價值不變,貸應收賬款,而不是減少應收賬款賬面價值?請教一下,非常感謝!
老師,我們是貿易型公司,對方來給我們的發票是勞務-打樣費,這個怎么做賬
預付卡可以直接入福利費嗎
應該先計入預付賬款 實際消費的時候 再計入福利費