你好,超過的金額多嗎?一般超過的金額多的數據都會要求補的。
老師,我們公司是去年9月1日變為一般納稅人,按道理我們公司2019年9月1日到2020年8月31日連續12個月未超過500萬可以再申請變為小規模,我們如果九月份去申請小規模,小規模生效時間是10月,我們想九月份就生效小規模,所以我們在8月份20號左右提交申請變為小規模,稅務局會認可這個時間提交申請成為小規模嗎
我們公司是小規模納稅人,我現在要申報第三季度季報,我在9月份開具了三張普通增值稅發票,后來因為業務有變,我在10月份沖紅字發票了,但是我登錄電子稅務局,增值稅表單自動生成的不含稅銷售額是7.8.9三個月之和,加上9月的發票,就超過30萬了,需要交增值稅,但是9月發票,我在10月沖紅字了,怎么樣申報才能讓第三季度不用交增值稅呢?
老師你好,我們公司之前是屬于小規模納稅人,在8月份的時候累計收入超過了500萬,在11月份的時候稅局那邊強制要求我們變更為一般納稅人,但是11月份的時候公司沒有收到稅務通知書,就沒有去變更,現在12月份稅局就打電話過來要趕緊變更,但是我們12月1號-8號都已經開了小規模納稅人的票1%的稅率70萬的發票出去,合同也是前幾個月份的,現在稅局說要把發票全部收回開6%的發票,我就想說合同都是1%的稅率規定了,這樣重新開稅率就公司承擔了,并且這幾天開票出去的款都已經收到了,開出去的票也很難收回來,如果不收回來重新開,以后會不會有什么影響?
老師您好,我單位為一般納稅人,2022年1-11月份沒有開票,企業所得稅自報收入共24564.6,但是當時增值稅報零,現在稅局排查年度所得稅收入和增值稅數據有差額,我更正了2022年的增值稅,在增值稅申報表輸入數據后顯示并不需要繳納增值稅,我想請問一般納稅人是有增值稅免征額嗎 2022年12月份我們開了不含稅88460.19的發票,繳納了2365.31的增值稅 因為我不知道我更正增值稅數據這種操作是否正確 簡單來說,就是22年增值稅申報數據比所得稅數據少了兩萬多,這兩萬多為不開票自報收入,按期申報時只填寫了所得稅數據增值稅報零,造成年度所得稅數據與增值稅不符,所以我就更正申報增值稅,且發現補報的兩萬多數據不需要繳納增值稅 懇請老師解答!非常感謝!
老師,您好,我是21年9月主動向稅務局申請變更一般納稅人,并且當月生效,當時我認為是按自然年算500萬是否變為一般納稅人,我21年1-8月銷售額是499萬了,所以我9月主動上稅務局變更為一般納稅人,但是23年9月稅務局聯系我,說我21年1季度結束就超過500萬需要變成一般納稅人,現在讓我補交6.7.8三個月的增值稅,我之前開具的都是1個點專票并且正常納稅,這個我需要交么?
老師,我年后找的這家公司干了兩個月了,現在情況是忘記打卡一天按曠工三天計算,補請假條超過半月罰錢,我找領導簽字里面誤放了簽完字的單子發現后立馬拿回沒超五分鐘沒有損失結果是罰款200半年內不加薪寫檢討,上班時間微信聊天罰款500,上班時間辦公室門要打開領導巡邏監視,要不要離職
2018年所得稅稅率按多少繳納的? 小微企業
老師,進貨發票上的單位有斤有公斤,我在入庫的時候都轉換成斤可以不,還是不允許轉換,另外開票出去單位可以轉換買?
老師,進貨1000斤蘋果,入庫960斤,有些運輸中磕碰了,成本高了,這個在入庫單上提現嗎?把入庫單做賬,還是需要單獨做憑證,
老師你好,問一下管理用資產負債表中的經營營運資本怎么來的,自己加了不對
老師,想看一下采購的貨物明細清單,在明細賬里看嗎?匯總的在哪里看
老師,從農戶個人手里收購的農產品水果,沒付款,記應付賬款還是其他應付款
出口退稅,去年12月份的進項發票單位填錯了,還能沖紅退稅嗎
老師,我們的合作客戶是A公司和B公司,兩家公司實際上是同一個老板,但我們賣給A公司的貨,他用B公司的公戶打款給我們公戶了,備注是付的A公司貨款,這樣怎么做賬呢。
哪位老師可以解釋一下約當產量法先進先出法的公式怎么理解記憶?總記不不住,做題不會運用