您好,那你們就是,這部分股東會給你們嗎
你好老師,請問,我們公司現在做重大變更,法人變更,股東變更,原注冊資本1000萬,實繳了50萬(共有6個股東,有4個股東已經實繳50萬,這4個股東認繳的已實繳完畢),剩下兩位股東未實繳。問: 1.現引進新股東1人,認繳20萬,但是只給他1%股股份,那這20萬我是全部計入實收資本還是10萬計入實收資本,10萬計入資本公積(至前1000萬還未繳足); 2.如果,現在股東會決議以上原來4位股東由顯名股東變為隱名股東,并且持股比例被壓縮(原來是5%,現在壓縮為3%,相當于50萬只占股3個點了),并且由其中一位股東代持這4位小股東3%股份,這個去工傷稅務變更時候需要什么資料?需要這4位股東和代持股東簽轉讓協議還是代持協議? 3.假如上述變更發生后,公司賬上需要調整嗎?
老師,咨詢個法律問題,我們對外投資的企業要注銷,但是有筆外債需要還,我們公司是以技術入股的,其他股東貨幣資金出了幾百萬,但是公司成立沒多久股東出現分歧就沒做業務,公司章程寫的我們是貨幣出資,現在其他股東要求我們來出這筆外債的錢,理由是技術未形成出資,而且其他股東都出了那么多錢。我們肯定不樂意出這錢,因為其他股東作為運營方沒賺錢不怨我們,從法律角度來講我們應該出這錢嗎?
老師,我現在有一筆費用是由原來股東承擔的一個技術服務費,這個分錄我要如何做(一共是ABCD股東,D股東并購這個企業的收購價已經包含了這個技術服務費用,所以現在這個分錄我要如何做成由原股東承擔的
@郭老師,一共是ABC股東,后增D股東(現在有一筆技術服務費是由原來的ABC股東承擔,但D股東不承擔(因收購價已經包含了這筆技術服務費用),所以現在這個分錄我要如何做,開的專票是公司的,然后這筆錢肯定要從公司流轉出去,這個我要如何做賬像ABC股東收回
@郭老師,有事找您 一共是ABC股東,后增D股東(現在有一筆技術服務費是由原來的ABC股東承擔,但D股東不承擔(因收購價已經包含了這筆技術服務費用),開的專票是公司的,然后這筆錢肯定要從公司流轉出去,這個我要如何做賬向ABC股東收回
比方說3月入實收資本,在4月今天申報沒有滯納金對嗎,還是說4月15日前報才沒有
老師 核定征收的個體工商戶個人所得稅的應稅項是按照開發票的不含稅金額填的嗎?因為核對征收沒有建賬的
老師,去年加油金額幾千的普票在今年匯算清繳前入賬費用科目,請問匯算清繳表需要調整嗎?
請問下,包工包料的代加工怎么做帳務處理?
老師你好,接到稅局短信說開票和取票金額大于交印花稅金全稅,說存在少交印花稅要寫情況說明,平時我是開票十己抵扣的進行交印花稅,其他未抵扣的進項沒交印花稅,該怎么解釋呢
那改造金額也有幾萬,如果入長期待攤費是按什么攤銷?
您好 轉讓股權9萬元(90%)未分配利潤100萬元 最低轉讓價是不是需要99萬元
您好,老師!企業用的是小準則,有固定資產減值損失,稅務系統負債表沒有這個科目應該怎么申報?
外貿出口退稅中有5項商品,進項其中一項是收據,其他是可退稅專票,那這個收據部分是供應商確定無法開出發票,除了不操作退稅系統之外,還要做些什么呢?
老師,這個國家企業信用信息公示系統這里生產經營情況信息納稅總額這邊是包括年度匯算清繳,調增補交企業所得稅的那個稅額嗎?比如說我24年交2023年匯算清繳的企業所得稅,交了2萬,是2023年補交的企業所得稅,這個2萬要不要算在2023年的,還是算在2024年的?
對的,是的,就是現在由公司出去,但是這筆錢只由ABC股東承擔,D不承擔(因收購價已包含
但是開的那個發票還是專用,我可以繼續抵扣嗎?
那你們就是? 借 其他應收款 貸 銀行存款,這樣的
那個稅額怎么做呢
這個稅額你們不能扣,因為不是你們的
為什么,這只是屬于前期股東所承擔,但是主體公司還是不變動的呀
前期股東也還在這里,只是增加了D股東
主體公司不變,就是這個我不知道如何理解
到底抵還是不抵扣
等于說,這個費用,是前期股東自己承擔是個人承擔呀,不是和公司沒關系嗎?
沒明白老師
就是股東成安的技術服務費,這個是人家股東個人承擔的把,你們公司不是沒有承擔費用嗎?
哦,明白了
那他們開的專票,要如何處理呢
專票,你讓我看看票據類型吧,我看看主體
這個來的
你這個咋是衛生技術服務費,,你是干啥業務的呀
環保行業,辦理經營許可證,必須要的一個報告
購買方寧城是你們公司嗎?
我是購買方
那你們就做費用,扣除,我以為開票的購買方不是公司呢
沒明白您的意思
就是你們正常做費用,做成你們公司的