你好,可以的,需要合并到他的工資薪金一塊算個稅,做現金福利。
生產企業 如果3月有出口收入,已經開具出口發票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業所得稅加:特定業務計算的應納稅所得額這一項的金額是自己填報的,還是系統自動生成的?如果是系統自動生成的,請問這個數據的依據是什么?
會計計提的應發工資包含遲到早退的扣款嗎
稅務局對電子發票格式要求
金額是8000,意思是我在報個稅的時候,老板的工資本來是一萬,然后我就要按照18000來報個稅,拿到這張發票的是我要做賬借管理費用,貸應付職工薪酬,借應付職工薪酬貸銀行存款,是這樣理解么
你好 是的,是這么做的
一定要報個稅么,這個就當做福利費報了不申報個稅可以么
是的,如果不申報個稅,沒法稅前扣除。也有漏稅的風險。
那我就不稅前扣除,匯算清繳的時候我把它調增可以不
可以的,可以這么做的。
好的,謝謝老師哦
不用客氣,工作愉快。
老師,我怎么樣才可以每次有問題都問到您,您的專業能力是最強的,解決問題最能讓人心安
你好,你提問的時候別寫問題,你直接寫找郭老師有問題 找你