您好,對(duì)的,是這意思的
建筑勞務(wù)服務(wù)公司,在當(dāng)月項(xiàng)目所在地預(yù)交了增值稅、附加稅、企業(yè)所得稅,請(qǐng)問(wèn)在下個(gè)月或者季度申報(bào)的時(shí)候是否還需要在公司注冊(cè)地繳納增值稅、附加稅、企業(yè)所得稅?
建筑業(yè),增值稅納稅申報(bào)時(shí)有外地預(yù)繳稅,外地預(yù)繳的有增值稅,印花稅,城市維護(hù)建設(shè)稅,教育附加,個(gè)人所得稅,企業(yè)所得稅,請(qǐng)問(wèn)增值稅納稅申報(bào)時(shí)可以減掉的是哪些呢?可以減掉的預(yù)繳稅是那幾個(gè)稅種呢?
老師好,有些施工單位掛靠我們建筑公司在外省施工項(xiàng)目,在當(dāng)?shù)仡A(yù)繳的增值稅及其附加稅費(fèi),企業(yè)所得稅都是他們自己在本地預(yù)繳,然后把預(yù)繳稅單拿給我們公司入賬,請(qǐng)問(wèn)我公司拿到這些稅單記賬,會(huì)計(jì)處理分錄如何做才合理?
建筑行業(yè),既有異地有項(xiàng)目又有主管局所在地項(xiàng)目,異地項(xiàng)目已預(yù)交增值稅及附加稅還有水利印花所得稅也預(yù)交了。那主管局所在地是不是要在當(dāng)?shù)亟欢悾鲋刀悎?bào)表如何填寫(xiě)
有個(gè)問(wèn)題咨詢(xún)您一下,我是建筑企業(yè),易地有預(yù)繳稅費(fèi),請(qǐng)問(wèn)下易地預(yù)繳的附加稅在注冊(cè)地納稅申報(bào)時(shí)可不可以抵扣呢 ?比如說(shuō)我本月銷(xiāo)項(xiàng)稅金5萬(wàn),進(jìn)項(xiàng)2萬(wàn),易地預(yù)繳增值稅1萬(wàn),附加稅0.5萬(wàn),那我本月應(yīng)繳納的增值稅是不是5-2-1=2萬(wàn)呢,附加稅是交2萬(wàn)的12%,還是交2萬(wàn)的12%在扣除0.5萬(wàn)呢
所得稅匯算清繳研發(fā)費(fèi)用優(yōu)惠表中48行怎么算
老師,您好!“項(xiàng)目物業(yè)租賃年收入”是43000元,都應(yīng)該繳納什么稅?繳納的稅率是多少?
老師 已經(jīng)離職的員工聯(lián)系不上 怎么做2024年的匯算清繳啊??
23年費(fèi)用發(fā)票計(jì)入24年所得稅匯算需要調(diào)增嘛
企業(yè)從地下提取鹵水,曬制出原鹽直接賣(mài),要交什么資源稅,怎么計(jì)算稅額
老師,銷(xiāo)售費(fèi)用帳上是10萬(wàn),如果有3萬(wàn)是沒(méi)有票的,是不是直接填表104000表的銷(xiāo)售費(fèi)用7萬(wàn),還是填10萬(wàn),然后在納稅調(diào)整A105000表再填?
老師您好,個(gè)體戶(hù)35萬(wàn)元利潤(rùn)一年需要交多少稅?
微信有許多支出帳單咋不顯示
增值稅收入和企業(yè)所得稅收入相等嗎?視同銷(xiāo)售收入也交企業(yè)所得稅嗎?
稅務(wù)提醒有一張去年的專(zhuān)票異常,前期已抵扣需要在本期做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,怎么賬務(wù)處理
本地辦事處會(huì)計(jì)對(duì)外只是負(fù)責(zé)預(yù)繳稅款就可以,剩下的就是注冊(cè)地的會(huì)計(jì)干了吧?
嗯對(duì)是這個(gè)意思的哈