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老師好,有些施工單位掛靠我們建筑公司在外省施工項目,在當地預繳的增值稅及其附加稅費,企業所得稅都是他們自己在本地預繳,然后把預繳稅單拿給我們公司入賬,請問我公司拿到這些稅單記賬,會計處理分錄如何做才合理?

2021-03-14 20:00
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-03-14 20:06

你好,完稅憑證是你們單位的名稱還是對方的?

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快賬用戶6404 追問 2021-03-14 20:07

是我們公司的

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快賬用戶6404 追問 2021-03-14 20:09

但是繳納稅款是施工單位自己去繳納,不是我們被掛靠方支付的稅款

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齊紅老師 解答 2021-03-14 20:22

你好!計入應交稅費已交稅金科目下合算

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快賬用戶6404 追問 2021-03-14 20:25

具體科目怎么做老師提示下好嗎,增值稅:借:應交增值稅--已交稅金, 貸方怎么做?還有企業所得稅呢,借貸方科目怎么做,附加稅費的借貸方科目怎么做?

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齊紅老師 解答 2021-03-14 22:51

你好!貸方做其他應付款就可以

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你好,完稅憑證是你們單位的名稱還是對方的?
2021-03-14
同學你好 對的 直接退就可以
2022-06-07
借應交稅費預交增值稅、附加稅、企業所得稅 貸銀行 然后附加稅在月末需要交多少?計提借稅金及附加貸應交稅費附加稅
2022-08-02
同學你好,還是沒有解決你的問題是吧,根據上面的數據,能算得到的,就那些了;
2022-03-01
同學你好,一般是按照合同金額或是開發票金額的去算 比如管理費1.2%=200萬*1.2%=2.4萬,所得稅=200*2%=4萬, 附加稅=增值稅的10%,這個是你36697.25*10%=3669.7元, 水利基金的=200萬*0.07%=0.14萬, 以上所說的200萬都是說的合作的金額
2022-03-01
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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