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我們是承接精裝修工程的公司A,掛靠的公司B是北京的,項目所在地是廣東,現在由B公司開了發票到甲方申請進度款,我們預繳了2%的增值稅及其附加稅還有企業所得稅,這個業務是要如何做會計分錄做賬呢?

2022-08-02 14:00
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-08-02 14:01

借應交稅費預交增值稅、附加稅、企業所得稅 貸銀行 然后附加稅在月末需要交多少?計提借稅金及附加貸應交稅費附加稅

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快賬用戶1968 追問 2022-08-02 14:04

那應交稅費預交增值稅這個稅永遠掛著么?

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齊紅老師 解答 2022-08-02 14:05

你申報的時候,借應交稅費未交增值稅,貸應交稅費,預交增值稅,抵扣了增值稅就可以了。

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借應交稅費預交增值稅、附加稅、企業所得稅 貸銀行 然后附加稅在月末需要交多少?計提借稅金及附加貸應交稅費附加稅
2022-08-02
你好,完稅憑證是你們單位的名稱還是對方的?
2021-03-14
同學你好 預繳的就是 借應交稅費應交增值稅-已交稅費/附加稅/個稅/所得稅/印花稅 貸銀行存款
2020-09-14
同學你好 對的 可以這樣操作的
2021-06-28
您好,1未開票也要先入成本費用,這是權責發生制,開票后先沖回再按發票做分錄 ?借:工程施工-合同成本-勞務費? ? 貸:應付職工薪酬-勞務費 借:應付職工薪酬-勞務費? ?貸:應收賬款(A) 2.開1%專票就是多個進項稅,分錄還是上面的 3.B公司申報員工個稅,由開票方申報
2024-11-21
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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