您好 請問這個30萬質保到期 還是要收回的吧?
老師您看我的理解對嗎( 被掛靠 方收1個點多管理費 所有稅由項目經理 也就是掛靠方承擔 )簡易計稅工程勞務3個點 開票含稅額是100萬 公司賬上甲方打款50萬 已經到賬 項目經理開了50萬普通發票 項目所在地已經預繳 工會經費 100/1.03*0.12%=0.116萬 水利基金 100/1.03*0.06%=0.058萬 所得稅100*0.2%=0.2萬 印花稅 100*0.03%=0.03萬(合同未價稅分離) 回到注冊地 增值稅 100/1.03*0.03=2.91萬 所得稅=(100/1.03-50)*2.5%減去預交部分0.2萬
老師你好,我們公司是建筑施工行業,現在有一個問題,就是我們公司是掛靠別的公司接了一個項目,然后這個掛靠公司需要收取我們1.5個點的管理費,掛靠公司開工程服務票給甲方,我們同等開工程服務票給掛靠公司,假設這一次進度款為100萬,那么掛靠公司開100萬的票,到賬100萬。我們給掛靠公司開100萬的票,他們要平進項,但是他們扣除1.5的管理費后只付給我們九十多萬,那我們怎么平賬呢?都開了票肯定要做外賬的,或者說能不能不開這1.5個點的票,怎么處理比較好呢?麻煩老師解答一下
老師,您好。建筑勞務公司,總包方通過農民工工資專戶代發工資,我們公司賬戶處理怎么做?例如項目100萬,開票給總包100萬,30萬總包直接發放給農民工,70萬總包支付給我公司賬戶。借銀行70 借應收賬款30 貸主營業務收入%2B銷項100 借主營業務成本30 貸應付職工薪酬30? 這個是理想狀況,要是工資申報沒有付完30萬要怎么處理多余出來的部分呢?
老師公司有個項目比如是100萬但是只回款了90萬,因為還沒干完,那我是按90萬計入主營業務收入?還有個項目是50萬已經做完錢全部付給總公司了,總公司也全部給分公司了,但是這個項目有30%是給別的公司幫忙做的,現在全部錢 50萬到分公司了分公司已經確認收入貸記主營業務收入了,那50萬的30% 15萬付給別的公司是怎么賬務處理呢
親想請教一下你:現在我們掛靠的項目有個掛靠人之前讓我們公司代付了一筆保證金給到甲方30萬(他并沒有拿錢,是讓公司出的錢,現在他在公司賬上還有50萬,公司扣除這個代付的30萬后,還差他20萬未結),現在他想甲方直接把這個錢以房子的形式抵給他(因為對方還欠他一些錢,加上我們這個30萬,合計有200萬吧)這樣操作可形嗎?我的意見是內賬是可以理解,站在外站的角度的話,這個賬平不了是吧,因為這個賬是沒有從直接從甲方退回到我們公司,我們的賬平不了,所以這部分我們采取的方式是收取掛靠人的企業所得稅30萬*0.25=7.5萬,(因為正常模式是甲方退回30萬給到我們,他們再來找我們辦手續是需要拿30萬發票才能打款給他的)這樣操作相當于我們損失了30萬的成本發票,所以要收掛靠人的7.5萬稅,2.這個賬外賬還是平不了是吧?
老師,在電子稅務局報稅,水利基金的應稅項金額怎么填,小規模,季度銷售未超過30萬
請問房東租出去的鋪面,房土稅是誰繳納的
大豆油屬于糧食副產品嗎
老師,2025年企業所得稅計提的7000,彌補了去年的虧損,只交了6000這個分錄怎么做呢
老師你好,我們公司法人以自己的名義買了一輛新能源的面包車,沒用公司名義買是因為個人名義買新能源車有補貼政策,他想等補貼完了再轉到公司名下,這樣操作可行嗎?
老師我單位經營范圍如下,礦產資源(非煤礦山)開采;水泥制品制造;水泥制品銷售;各類工程建設活動;建筑材料銷售;機械設備租賃;建筑裝飾材料銷售;五金產品零售;非金屬礦及制品銷售;石棉水泥制品銷售;金屬材料銷售;輕質建筑材料銷售;;土石方工程施工;園林綠化工程施工;建筑工程機械與設備租賃;建設工程監理;建設工程質量檢測;公路工程監理;專用設備修理;工程管理服務;電氣安裝服務,防腐材料銷售;管道運輸設備銷售;家具安裝和維修服務;普通機械設備安裝服務;電力設施承裝、承修、承試;塑料制品銷售, 能不能開發票熱度鋅圓管和鋼塑復合管,大類屬不屬于金屬建材類?
工商年檢中填的2024年五險一金的金額是填管理費用中的社保金額?
老師,籌建期收到政府收入,就要交所得嗎?還是投資后調成營業外收入后再交,有沒有文件類
固定資產面值是不是填原值哦?
注冊地與經營地不符,到底有哪些風險?會怎么處罰?
退回去給他們,不是收回
那給對方轉賬退回就可以了啊 ?質保金應該對公轉賬
直接退?賬怎么平?
您說的預扣 是對方預扣您單位的 對么
你沒認真看我提的問題?要重復幾遍?在這浪費時間?
30萬是預扣的對方質保金,現在要把這30萬給對方退回去? ?? 預扣對方的 是應該對方給您錢 不是退回去 您前面沒有收 怎么叫退回? 預扣跟退回 不是一回事?