啊,就是你們單位有留底,你符合要求的可以申請退稅,但是盡量的最好不要退回,因為有些地方要求嚴格的,他會要求查賬。
老師,增值稅申報的時候出現如下提示是什么意思?如何解決?
老師,申報個稅出現這個提示,是什么意思啊
老師我申報增值稅提示這個,是什么意思
老師申報增值稅提示這個是什么意思
老師,小規模納稅人增值稅申報出現這種提示是什么意思?
追問:原問題:2024年12月收到工傷待遇做借:銀行存款4100借:管理費用-工資4100(紅字),但是2025.4月發現這個錢不能紅沖管理費用,要計入其他應收款,請問這個2025.4要怎么做賬改正(不算重大差錯)回復說可以直接在2025調整改正,不用動24年年報。那還要用以前年度損益調整科目嗎?還是可以直接改一筆到位:借:管理費用工資4100貸:其他應收款
但是也不算重大差錯,要以前年度所以調整嗎?這樣還要去調24年年報
老師,請問員工社保每月有在工資中扣除,但實際未增員成功,導致幾個月都未繳納社保,后來將這幾個月的社保費返給了員工,該如何入賬
專項扣除養老保險是當季數值還是1到6月底的累計數值?
老師您好,請問2024年12月收到工傷待遇做借:銀行存款4100借:管理費用-工資4100(紅字),但是2025.4月發現這個錢不能紅沖管理費用,要計入其他應收款,請問這個2025.4要怎么做賬改正
老師,請問原本對方給我們開票9300,對方要求開專票加稅點,我們給了對方稅點錢,那他開票金額應該是多少呢?
允許扣除的投資者減除費用第二個月是允許減除15000還是30000?最后應納稅所得額怎么算列個工式可以嗎?
匯算清繳里的資產折舊攤銷情況及納稅調整明細表要填寫嗎
老師,招標的時候投標單位提供了沒有備案的審計報告算是虛假資料嗎?今天審計說是虛假材料
老師,我修改了管理費用和應付賬款科目,接下來我要修改哪個科目才會使得資產負債表平衡
我們單位是有幾張8月開的專票但是員工9月才拿來報銷,所以在進項稅認證抵扣的時候沒有勾選這些專票,是這個原因導致的嗎?還是因為8月的進項稅多于銷項稅系統才會提示這個
好,你去看一下主表是不是有一個期末留底。
有的,我們8月進項稅多于銷項稅,所以有個留抵退稅。當月開的專票必須當月都勾選抵扣嗎?
不需要的,你需要抵扣的時候再勾選就行。現在底庫也沒有時間限制。
那這個我們選擇不退稅的話是不是稅額就可以留到下個月抵扣?
是的,是的,是這么做的。
那這個選項理由要怎么填,留抵以后抵扣有稅務風險嗎
最好選擇第一個就可以的。
留抵稅以后抵扣有稅務風險嗎
你好,盡快的消化掉,沒有關系的。因為有些稅務局他不允許有留底。