他開票來可以直接打款的
老師你好!我們是裝修公司,工地上面的工人不是本公司人員,給他們發(fā)的工錢可以走公司對(duì)公賬戶直接轉(zhuǎn)賬嗎?
我們企業(yè)接受勞務(wù)派遣公司給我們派過來的員工,但是他們的工資是我們直接發(fā)給那些員工的,這種情況,我們要申報(bào)個(gè)稅嗎?要代扣代繳個(gè)稅嗎?要交社保公積金嗎?
你好,我們是裝修公司,請(qǐng)的勞工,是我們付了工資,不是我們公司員工,臨時(shí)工,那他的個(gè)稅是我們公司幫他們申報(bào)嗎
老師我們公司一個(gè)員工給公司買東西報(bào)銷,商家給員工開了購買方是我們公司名稱的發(fā)票,正常來說我們公司就應(yīng)該用公戶給員工報(bào)銷,但是我們領(lǐng)導(dǎo)用他自己的銀行卡直接給員工報(bào)銷了,這種情況我應(yīng)該怎么辦?
老師,我們公司購買了桌椅,是員工微信付款給對(duì)方了,但是對(duì)方給我們開了發(fā)票,但是我們報(bào)銷是私卡給員工報(bào)銷的,這種我們記賬報(bào)稅的時(shí)候可以直接不記賬嗎?因?yàn)椴皇枪珣舾兜腻X,但是又開票了,應(yīng)該怎么辦呢
如果我2023年變更股東后,2024年股東變成了2023年變更的股東,但是還要讓填變更股東信息
應(yīng)交稅費(fèi)科目因誤計(jì)提導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表上顯示負(fù)數(shù),如何調(diào)整,調(diào)整的分錄怎么寫,包含以前年度,用的軟件沒有以前年度調(diào)整損益科目
老師您好。企業(yè)所得年度匯算清繳匯算前后都是虧損狀態(tài),沒有稅費(fèi)變動(dòng),那么財(cái)務(wù)報(bào)表的資料申報(bào)和去年第四季的是一樣?
老師,企業(yè)所得稅利潤300萬以下5%?300萬以上是25%對(duì)嗎
老師:超市個(gè)體戶辦了煙草證,那這個(gè)超市后期怎么交稅呢
老師業(yè)務(wù)招待費(fèi),收入的千分之三嗎,費(fèi)用的60%嗎
老師,房租發(fā)票可以開專票嗎
企業(yè)產(chǎn)生的外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額計(jì)入其他綜合收益。老師這是啥意思呢這不是放財(cái)務(wù)費(fèi)用嗎
老師請(qǐng)問,企業(yè)所得稅匯算清繳A105080表中資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)天什么數(shù)?
老師請(qǐng)問我們營業(yè)范圍是銷售食品,許可證上是食品銷售經(jīng)營者(含冷藏冷凍食品),現(xiàn)在要增加營業(yè)范圍,是,我們也要銷售冷藏冷凍食品。營業(yè)范圍是否要加上含冷藏冷凍食品銷售
老師,那他這個(gè)就正常做賬就可以了是嗎?
是的,正常做賬就是了
明白了,謝謝老師!
如果是他代開的發(fā)票,要給申報(bào)個(gè)稅
哦,不是,都是些餐費(fèi)和打印裝訂費(fèi)的發(fā)票,沒有他個(gè)人代開的發(fā)票
嗯嗯,可以的,沒問題