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老師,我們是廣告公司,現在要注銷公司了,所有設備都賣了,但是增值稅申報報不了貨物銷售,因為沒有認定這個稅費種

2023-09-13 17:15
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-09-13 17:16

你好,聯系稅局做稅種認定

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快賬用戶7422 追問 2023-09-13 17:16

可以的嗎?我這邊要注銷了哦

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齊紅老師 解答 2023-09-13 17:17

做了稅種認定就可以申報了

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快賬用戶7422 追問 2023-09-13 17:19

請問除了賣,還有什么方式處理這些設備呢?

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齊紅老師 解答 2023-09-13 17:20

作價給股東還是一樣的交增值啊

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快賬用戶7422 追問 2023-09-13 17:21

可以交,那我應該填哪個項目申報?

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齊紅老師 解答 2023-09-13 17:22

就是在銷售貨物列填報

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快賬用戶7422 追問 2023-09-13 17:26

除了銷售還有其他方式嗎?

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齊紅老師 解答 2023-09-13 17:27

都說了哈,不能對外銷售,那么就作價給股東,還是一樣的做收入交增值稅

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快賬用戶7422 追問 2023-09-13 17:28

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-09-13 17:28

不客氣,祝你工作順利!感覺滿意的話,麻煩給個5星好評哦。

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相關問題討論
你好,聯系稅局做稅種認定
2023-09-13
你好? ?去稅務局大廳申請補報個稅的。 只是會有滯納金的。? ? ? ?沒有發票 就得納稅調整的。? ?如果有發票沒有報個稅正常稅前扣除。 只是 你的風險就是? ? 會有補報個稅和滯納金的風險? ?
2021-05-24
你好,廣告服務你開的是廣告發布嗎?如果是的話,銷售額填寫6890,然后你的扣除金額也是6890,對方給你開了發票吧?
2023-04-07
同學您好,核定完就可以申報了
2021-01-06
你好;? ? 借應收賬款 貸主營業務收入- 無票收入;? 應交稅費-應交增值稅。 借主營業務成本貸庫存商品 。對的? ?
2022-03-17
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