你好,你抵扣了,你在附表二哪里填寫的?
老師 為什么在電子稅務局納稅申報時,之前已經完成進項抵扣勾選認證,而且在電子稅務局納稅申報下的專用發票申報抵扣明細表格中已經有數據了 可在附表二里面沒有顯示數據?
老師,我想問下我這個月申報上個月增值稅,上個月開了發票,我到系統上勾選抵扣的發票勾選成功了但是一直確認不了,后來增值稅申報的時候進項稅額顯示有數字申報成功不用繳納稅款,現在登上系統顯示數據不匹配,讓繳納增值稅。而且過了申報期有什么辦法嗎?
老師,我有2張海關的繳納增值稅的已經交了,而且在稅務數字賬戶里面進項抵扣已經選了,抵扣了,這里我怎么填,為什么上面是顯示填未申報的海關?
老師好,我想問一下,我家是一般納稅人,現在是報稅期,在報增值稅的時候,忘記勾選抵扣直接申報增值稅,但是在申報增值稅的時候,把進項的金額已經填在里面進行的申報已經申報成功,回頭再去勾選抵扣,已經無法統計了,現在怎么辦還能重新申報嗎,
老師 申報企業所得稅和增值稅時候,已經勾選了可以抵扣的進項稅發票,點擊哪個按鈕之后抵扣的額度就一下子自動顯示到進項稅額的方框里面了,你有視頻或者圖片截圖嗎?我沒找到那個按鈕 昨天抵扣勾選完畢了,沒關聯出來進項稅額數據
公辦幼兒園可以和員工簽署私車公用協議,沒有租金只報銷油費嗎?
行政單位員工去黨校學習的培訓費和差旅費能直接轉賬給個人嗎?
行政單位支付給員工個人的差旅費能直接轉賬給個人嗎??
生產企業 如果3月有出口收入,已經開具出口發票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
我第一次申報海關的,不知道的,我全部填到最后一欄,申報的時候顯示錯誤了
你好。海關進口繳款書在第五欄里面填寫。
那份數填寫,是單獨出來的嗎?比如海關2份,其他20份,那我在35欄我應該寫的份數是幾份啊
對的,是的,填寫20就是了,其他的填寫專用發票的。