您好,一下子開一塊了是嗎
老師 銀行手續費和貸款利息 銀行一起開具的專票 合計30000 (手續費8000 貸款利息22000)但是貸款利息是不能開具專項發票的 那我怎么處理 發票勾選系統怎么做好呢
老師 支付寶收款,有手續費 我直接下到手續費了 后期銀行匯總開手續費發票 這個要怎么處理呢 發票直接附憑證后面嗎?
老師,我們公司這邊有筆貸款,還貸款利息的手續費26萬,銀行那邊開不了這筆手續費發票給我們,請問這樣子的話這筆手續費能稅前扣除嗎
老師您好,我公司是一般納稅人,以前年度銀行手續費沒有取得發票,入賬分錄是: 借:財務費用/手續費,貸:銀行存款 ,現在取得以前年度手續費發票,應該怎么做賬務調整?
老師:我們公司貸款手續費,前期沒有開手續費發票,去年的貸款手續費,今天前期貸款手續費,這月一起開了,30多萬的手續費發票,該怎么處理呢。
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
額,開出來幾張發票
那你們只能目前一次性做財務費用的
財務費用以前做過了,就是沒開發票。現在開出來發票了該放了哪里呢。去年的沒有發票也做了財務費用了。不知道該怎么處理呢
那你當時匯算清繳扣除了嗎
扣除了,突然想起來,沒票不能扣除.現在怎么辦呢
建議啊,最好是重新申報,怕有問題
不想重新申報,這樣容易注意,還有其他辦法嗎?
你不想修改,那你就只能把票給放進去,今年的費用正常做今年,但是一旦被查出來
查出來也沒事,我們本事虧損400萬,查出來30萬,還是不用交稅。如果是這樣把發票放到今年是可以的對吧
嗯對是這個意思的