你好空調13% 物業6% 他是物業公司的嗎
老師,我司是小規模納稅人(物業公司),農業銀行租用我們的商鋪,我們收了他水費300元,電費1200元,對方要求我司給他們開具專票,我們怎么開呢?是收多少開多少?還是按差額開票?我們只是代收代繳水電費的。
老師,你好,我是一般納稅人建筑公司,我們有三個項目都是同一個一般納稅人房開公司,都是采用的一般計稅到方法。我們已經分先項目向房開支付了三項目的水電費,我想問下房開給我的發票專票能合并在一張嗎,然后房開給我的專票水費和電費的水率是多少呢
公司是小規模二房東,收到物業開出的電費發票是增值稅電子普通發票,免稅。現在我們有個租戶是一般納稅人,我司完全按照物業的電費單價收租戶的電費,不多收一分錢。我給租戶發票復印件(物業開給我們這個二房東的發票)和電費分割單用來入賬,對方說要退稅,一定要我開的發票才行。我如果開專票給對方,就會產生稅額,比如原本1000塊電費,開成專票就得交稅29.13(1000/1.03*0.03),我們就虧了。我開成1030的專票是沒問題的吧?1000*1.03,也就是稅額另計,讓租戶承擔。
老師,您好,想問一下公司場地的租賃公司是小規模納稅人,房屋的專票肯定是開具5%的專票,那每個季度給他們交的物業費和水電費對方開幾個點的專票讓我們抵扣呢
公司場地租賃的一般納稅人的,對應的水電費如果給我們開專票,應該是開具幾個點的呢,是水電分別開,還是水電都開成13%的呢
這里的單位成本是單價的意思嗎?就是 1000 元/件,有 60 件?
開票:人工智能*電子服務器,賣的是硬件的,有沒有什么稅收優惠政策?
不滿500萬購入的固定資產可以一次折舊,這個有什么條件嗎?適用于軟件企業(硬件)嗎?
圖片這個提示啥意思沒看明白
我們和廠家拿貨,六萬送三萬,對方正常給我們開發票九萬,實際我們才支付了六萬,要怎么入賬呢
老師,差額征收全額開票價稅合計1090扣除部分654增值稅附表1簡易計稅銷售額填1000,然后扣除額填654應交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開差額征收差額發票增值稅附表一銷售額填多少?因為差額開的話發票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價就是1054(1090-36)加稅合計1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.
您好,我們是物流行業,屬于2020年受疫情影響困難行業企業,2020年有虧損,2021年有虧損,2022年和2023年都有盈利,為什么20022和2023是先彌補2021年的虧損,而不是先彌補2020年的虧損
老師只有資產負債表和利潤表如何建賬呢?
轉銷無法收回備抵法核算的應收賬款,為什么應收賬款賬面價值不變,貸應收賬款,而不是減少應收賬款賬面價值?請教一下,非常感謝!
老師,我們是貿易型公司,對方來給我們的發票是勞務-打樣費,這個怎么做賬
不是喔,就是個一般納稅人公司
開不了的 不是開不了
沒太懂,老師,意思是只能開場地的專票是嗎?如果對方不是物業公司,電費和物業費他不能給我們開專票是嗎
你好對的 是這么做的
原來還有這種限制啊 ,老師,是國家規定物業費和電費的專票只能是經營范圍里面是物業公司才能開是嗎,那物業費和電費房東給我們開什么票呢
你好,你有經營范圍才可以看有物業的公司,你肯定有物業經營范圍才能開出來的,沒有經營范圍的開不了,具體的你可以問一下你稅務局,偶然業務允許他開吧,只要允許開就行。
就是針對物業費和電費對吧,老師
其他的也是你沒有經營范圍,不允許經營