你好,學員,這個沒關系的
老師,我那天問你的如果在匯算清繳前發(fā)現(xiàn)去年的錯賬,多計收入、費用或少計收入、費用,你說不能更改去年的憑證,要用以前年度損益調整來做,匯算清繳的時候,按以前年度損益調整之后的來抵扣。我不太明白。我在今年五月進行去年匯算清繳時遇到有一家公司收入平時少報了,去稅務局更正的增值稅報表,補交的稅,匯算清繳的表收入就是按正確的填的,這種情況不就直接可以更正去年的憑證了嗎?
老師好 請問一下 整年的企業(yè)所得稅 繳費憑證是匯算清繳之后才補打印的。有退稅情況 當時扣稅的金額會多一些 會算清繳之后 補打出來的 與銀行扣費的不太一致 這個有沒有關系(因為不知道 第一次做賬 之前沒有及時打印
老師你好。我們是小規(guī)模納稅人,2023年底進行了費用暫估,1-2月份陸續(xù)收到了發(fā)票,但有以下幾個問題: 1、有一個裝修的費用,沒有收回發(fā)票,這個該怎么處理?直接紅沖嗎? 2、有一部分費用沒有暫估,但是收到發(fā)票了,金額也不小,怎么做賬? 3、以上問題都做好張后,在匯算清繳中,2023年的年度財報該怎么填? 畢竟是2024年的憑證,2023的財報數(shù)據(jù)會因為今年的憑證而變化嗎? 這樣調整會不會影響2024年第一季度的財報和稅? 還是說我先把去年的帳調好了,做完匯算清繳后再做第一季度的憑證? 不知道我表達的夠不夠清楚,第一次自己做匯算清繳,有很多都不懂,請老師指點
老師:請問負債過大, 1、可以處理的方案有哪些啊? 2、轉資本需要哪些手續(xù)? 3、轉資本有哪些損失嗎?
注冊資金100萬,5年內實繳100萬是指法人5年一共存進賬戶100萬還是一次行存進賬戶100萬 別人轉進賬戶的錢可以算在內嗎
廠家開具負數(shù)發(fā)票給我們,我們就做進項稅額轉出,沖減成本,廠家就沖減收入,沖減銷項稅,是這樣處理嗎?
代買購置稅和保險。可以代買的吧?就是別人從我們這里買車,我們把這個車輛購置稅收了,買了 然后發(fā)票是對方名字的。賬務處理咋做的 是這樣做嗎? 我已經(jīng)借銀行存款89800 貸應收賬款89800 開票,借應收賬款 74500,15300代付保險和上牌的。收款89800,開票74500,其中15300是保險跟車輛購置稅代付的。 分錄。開票時借應收賬款 74500主營業(yè)務 銷項稅額 收到款項,借銀行存款89800 應收賬款74500 其他應付款 車輛購置稅 和保險15300 代付車輛購置稅跟保險。借其他應付款車購稅和保險 貸銀行存款
2024年7月以后新開的賬戶3年緩沖?5年內實繳是什么意思?實繳是注冊資金100萬就需要往賬戶存100萬么
廠家返利給我們,我們是沖減成本,對于廠家來說,這筆錢怎么做賬?
老師,請問一下年終獎25萬要交多少個稅啊?咋算?平時每個月也有工資5千以內,有一個娃,有一套新房 房貸。
公司應該要收到一筆營業(yè)外收入50元,但銀行自動扣了5塊錢手續(xù)費,實際到賬是45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業(yè)外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業(yè)外支出5元,貸營業(yè)外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續(xù)費5元,貸營業(yè)外收入50元。
公司收到一筆營業(yè)外收入50元,銀行自動扣了5塊錢手續(xù)費,實際到賬45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業(yè)外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業(yè)外支出5元,貸營業(yè)外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續(xù)費5元,貸營業(yè)外收入50元。
老師,老板和股東的小轎車加郵費,過路費維修費這些想在公司報銷可以嗎?前提是什么?
然后上面的日期也沒有關系吧 因為 比如1-3月的 要4月才有。4-6月的 藥搜索5-7月才有
是的,學員,實務中很常見的
好的,謝謝 老師
不客氣,學員,祝你工作順利