你好,起初未繳納是上一個月的應補稅款。
增值稅及附加稅費申報表(一般納稅人適用)主表第25行:期初未繳稅額(多繳為負數)這一行我們的數據一直顯示的正數的,是表示我們還有稅款未繳納嗎
老師,填寫工商年報里的納稅總額,是填全年的附加稅、印花稅、所得稅,還有本年累計的增值稅,老師,填寫本年累計的增值稅是填寫納稅申報報主表里24行的應納稅額合計里的本年累計數,還是填寫19行里的應納稅額本年累計數,還是填寫27行里的本期已繳稅額的本年累計數呀?
一般納稅人增值稅申報表中第19排應納稅額的本年累計金額就是全年繳納增值稅的金額吧,那個26排的期初未繳稅額和27排的本期繳納上期應納稅額的金額分別表示什么?如果需要年度已繳納稅款的金額,是填報哪個數據?
增值稅及附加稅申報表的18行本期應納稅額減征額數據怎么得來的?
增值稅及附加稅費申報表的,稅款納稅,期初未納稅額,本年累計額,這里的數據是什么?
老師,所得稅匯算報表和去年的報表不一樣需要調去年的報表和今年的報表期初數嗎
許昌市東城區門面房出租年租金8萬,開票要交多少錢的稅
權責發生制轉換為收付實現制對應的會計等式。 實際收入=收入+應收賬款貸方數-應收賬款借方數+預收賬款貸方數-預收賬款借方數 應收票據科目該如何處理?其他應收是否也按照應收賬款處理? 實際支出=費用+應付賬款借方數-貸方數?預付賬款借方數-預付賬款貸方數-累計折舊和待攤費用 應交稅金如何處理?其他應付同應付賬款的處理方式? 最終上述實際收入-實際支出=貨幣增加額? 該公式是否成立?該如何調整?
老師:請問負債過大, 1、可以處理的方案有哪些啊? 2、轉資本需要哪些手續? 3、轉資本有哪些損失嗎?
注冊資金100萬,5年內實繳100萬是指法人5年一共存進賬戶100萬還是一次行存進賬戶100萬 別人轉進賬戶的錢可以算在內嗎
廠家開具負數發票給我們,我們就做進項稅額轉出,沖減成本,廠家就沖減收入,沖減銷項稅,是這樣處理嗎?
代買購置稅和保險。可以代買的吧?就是別人從我們這里買車,我們把這個車輛購置稅收了,買了 然后發票是對方名字的。賬務處理咋做的 是這樣做嗎? 我已經借銀行存款89800 貸應收賬款89800 開票,借應收賬款 74500,15300代付保險和上牌的。收款89800,開票74500,其中15300是保險跟車輛購置稅代付的。 分錄。開票時借應收賬款 74500主營業務 銷項稅額 收到款項,借銀行存款89800 應收賬款74500 其他應付款 車輛購置稅 和保險15300 代付車輛購置稅跟保險。借其他應付款車購稅和保險 貸銀行存款
2024年7月以后新開的賬戶3年緩沖?5年內實繳是什么意思?實繳是注冊資金100萬就需要往賬戶存100萬么
廠家返利給我們,我們是沖減成本,對于廠家來說,這筆錢怎么做賬?
老師,請問一下年終獎25萬要交多少個稅啊?咋算?平時每個月也有工資5千以內,有一個娃,有一套新房 房貸。
本年累計是哪一行的本年累計啊。
在增值稅及附加稅費申報表里的稅款繳納里的期初未繳稅額里的一般項目的本月數與本年累計里
你好,這個期初未納稅額是上一個月的應補稅款,本年累計就是每個月的合計起來。
32項,33項,是公司欠稅務局的稅款嗎?
你好,不是的,這里看不出來啊,是不是有欠稅,你們單位是正常交稅的嗎?
正常交稅的30欄和25欄要填寫一樣的,下面就是正常的了。
是正常交稅的
那30項,就應該填寫25項的一樣數據了,然后就平帳了嘛
對的,是的,是這么做的。
25項期初未繳稅額有數據,稅是正常交完了的,可以幾個月都不管他嗎?不在30項里填數據可以嗎
二十五行是上一個月的應補稅款,說明不了什么。
今年沒有開票出去,稅是去年幾個月疫情國稅壓下沒讓交今年一月,二月,三月,四月以全部補上交了,25項,32項,33項的數據沒變,現在九月填,八月份的數據,直接填25項的數據,填到30項里面就可以全部清零了嗎?
今年沒有開發票,那你是不是你每個月二十五行和30行就不對不一致。
二十五行絕對不等于30行。
這個應該怎么填呢?
如果是正常交稅的,25欄和30欄填寫一樣的金額。