同學你好,這樣不能得分的。
麻煩汪老師接著回答這個問題 外賬估計是為了交接,然后就把往來都轉了 外賬亂七八糟的,我前面還對出來9月的收入都少做了2900多,但是報增值稅又是對的,季度申報所得稅的時候收入又少了 然后應收賬款單位還掛錯了,少的這筆這個我10月補一個分錄就行了吧 難道結轉的分錄不要打印出來裝訂?我看她的憑證都沒有結轉的分錄,但是明細賬里有
老師我們公司給員工生育津貼50天基本工資 共是3016.67元,我們收到社保局98天轉進銀行12079.3元合計是15095.97元, 此前已經發了基本工資總額為5430元, 后來她請假好幾個月扣除社保費2800.1元, 壓1000元,后面是其他應付款余1000元 我要怎么做賬呢? 我手寫了三個分錄,其他的不會了,請各位能看得懂我說的回答我 反正后面是其他應付款余1000,但是前面的這些怎么進科目呢 請老師分析分步解答
老師,現在遇到一個問題,我們主辦會計說7月到9月的賬是對上的,但后面我接過來做賬了,對不上,差了3萬元,剛好這3萬元對方給我們對賬的單子沒有借3萬元備用金的記錄,后面幾個月份對方會單獨寫出來王麗備用金多少,但我們主辦會計說7月份沒有單獨寫出來,是后面才這樣分開的,7月份已經算到現金里了。但就算這樣,總數還是會一樣的嘛,但現在對方的余額跟我們做賬的余額差3萬元,我們是代理記賬公司
老師,我們老師讓我們去網上找資料描述出田螺其出生、成長、成熟、衰老、死亡等過程中涉及的會計核算對象和會計科目。(老師,我想強調一下不是寫會計分錄啊,就是介紹核算對象對象和會計科目,不是寫分錄,我原來的PPT就是寫分錄老師說不行!)。 我已經在網上找好了資料,分錄也有。現在我需要的是您幫我把這兩份資料按照行業會計比較的內容來穿插在一起介紹,但是老師別把分錄寫出來啊,因為我們老師是說介紹會計科目而不是寫分錄!! 可能有點麻煩,但老師有給到我需要的答案我會給老師送上五元心意的!真的謝謝老師!
老師,我想一下,中級會計考題里面是按萬元為單位的,但我做題的時候步驟和步驟得出來的答案是按元為單位的,然后我的分錄也是按元做的,這樣還有分么?例如:例如別的考生得出來的答案是10106萬元,但我寫的是101060000元,然后做出來的分錄是借:.**科目101060000這樣還能得分么
老師無票收入附加付款憑證,比如餐飲行業一天的收入第二天一筆進入銀行的,有些開發票了,有些沒有開發票,,這樣的無票的收入怎么付原始憑證啊
內賬,小規模納稅人,問一下如果23年12月開了一張旅游服務的普通發票,但是一直沒收到錢,現在給他紅沖對賬務有什么影響嗎,沒有掛往來賬,也沒交稅
內賬,小規模納稅人,問一下如果23年12月開了一張旅游服務的普通發票,但是一直沒收到錢,現在給他紅沖對賬務有什么影響嗎,沒有掛往來賬,也沒交稅
您好老師 國際航空發票能抵扣進項嗎
老師這題的10000從哪里來的
老師這題的10000從哪里來的
老師,請教你一下:一般情況公司公賬款可不可以在銀行存定期?
A為子公司,在3月不做了,新注冊了一個分公司B,正常3月所有收入,成本歸屬分公司B,因分公司賬上額度問題,4月發放3月工資用了A公司發放(工資主體錯發放),會計4月申報3月所屬期工資也申報錯誤,直接申報了3月份工資(主體對應用A公司申報),現查詢申報時間有差異是因為2024年漏申報4月工資)。1、怎么來更正前期漏申報數據?2、A公司發放了工資,人力成本怎么調回到B公司?
老師,收到的款先入預收賬款,然后開發票再入主營業務收入,那沒有開發票的無票收入怎么自制原始憑證啊
請問出口企業簡易報關能退稅嗎?無法正常收匯。