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請(qǐng)教一下,23.5月應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_銷項(xiàng)稅額255710.73,應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_進(jìn)項(xiàng)稅額212015.17,上期留抵32718.3,實(shí)際繳納增值稅10977.26,附加稅658.63,這個(gè)應(yīng)該怎么做計(jì)提和繳納的會(huì)計(jì)分錄呀?

2023-09-09 23:26
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-09-09 23:35

您好,增值稅不用計(jì)提的,先結(jié)轉(zhuǎn) 借: 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_銷項(xiàng)稅額255710.73 貸:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_進(jìn)項(xiàng)稅額212015.17 應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅 255710.73 - 212015.17 繳納時(shí) 借 應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅 10977.26 貸:銀行 10977.26 借:稅金及附加 658.63 貸:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交附加稅 658.63 借:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交附加稅 658.63 貸:銀行 658.63

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快賬用戶7086 追問 2023-09-09 23:53

謝謝老師的答復(fù),正常是這樣做,現(xiàn)在我卡住的地方是這個(gè)上次留抵32718.3,這個(gè)數(shù)字怎么沖抵,如果我按您剛說的做了,銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)的差額就正好是32718.3,應(yīng)交增值稅大的科目下面會(huì)有這么多的余額,我現(xiàn)在就是想把賬沖平

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齊紅老師 解答 2023-09-09 23:55

您好,上次留抵32718.3,這個(gè)金額在? ?應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅的借方余額體現(xiàn)著呢 這次分錄是貸方? ?應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅? 32718.3 這樣??應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅? 余額就是0了

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快賬用戶7086 追問 2023-09-10 00:09

我剛想了想,老師幫忙看下我的思路是否是對(duì)的,這個(gè)上期留抵32718.3應(yīng)該是23.4月進(jìn)項(xiàng)票有多的,所以留在了23.5月留抵,我現(xiàn)在如果說想把應(yīng)交稅費(fèi)的賬沖平,還得看23.4月的增值稅是否有結(jié)轉(zhuǎn),然后再對(duì)比著沖抵

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齊紅老師 解答 2023-09-10 04:35

早上好,是的呢,就是您這個(gè)思路哦

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您好,增值稅不用計(jì)提的,先結(jié)轉(zhuǎn) 借: 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_銷項(xiàng)稅額255710.73 貸:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_進(jìn)項(xiàng)稅額212015.17 應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅 255710.73 - 212015.17 繳納時(shí) 借 應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅 10977.26 貸:銀行 10977.26 借:稅金及附加 658.63 貸:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交附加稅 658.63 借:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交附加稅 658.63 貸:銀行 658.63
2023-09-09
?借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 如果銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2023-06-29
你好。 分錄為:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 82.76 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 82.76 其他分錄無需做
2021-01-19
?你好 ;? ?你是銷項(xiàng)稅大于進(jìn)項(xiàng)稅; 要繳納增值稅嗎?這樣好判斷科目? ?
2022-08-25
你上期留底稅額這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅下面嗎,那這個(gè)做借銷項(xiàng)稅額 10貸進(jìn)項(xiàng)稅額,1 轉(zhuǎn)出未交增值稅9 ,上期留底1 那這個(gè)后面做借轉(zhuǎn)出未交增值稅8 貸未交增值稅8
2020-10-14
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