您好,增值稅不用計(jì)提的,先結(jié)轉(zhuǎn) 借: 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_銷項(xiàng)稅額255710.73 貸:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_進(jìn)項(xiàng)稅額212015.17 應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅 255710.73 - 212015.17 繳納時(shí) 借 應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅 10977.26 貸:銀行 10977.26 借:稅金及附加 658.63 貸:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交附加稅 658.63 借:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交附加稅 658.63 貸:銀行 658.63
老師,12月認(rèn)證10月進(jìn)項(xiàng)發(fā)票82.76,上期留抵165.52,12月銷項(xiàng)180.85.本月應(yīng)補(bǔ)增值稅0;12月增值稅相關(guān)分錄,老師幫我糾正下: 1)12.31認(rèn)證10月進(jìn)項(xiàng)發(fā)票 82.76: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 82.76 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 82.76 2)12.31結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)180.85 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 180.85 3)12.31結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅,實(shí)際應(yīng)交0: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 180.85 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 180.85
老師,原先計(jì)入銷項(xiàng)跟進(jìn)項(xiàng)的稅額要轉(zhuǎn)出時(shí)計(jì)入的會(huì)計(jì)科目是:借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅) 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅) 這個(gè)分錄是在實(shí)際繳納增值稅的那個(gè)月寫的嗎?另外寫這個(gè)分錄要寫什么摘要?
前任會(huì)計(jì)上月做了以下分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)170 應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅留抵稅額 130 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)300 請(qǐng)問這月如果有100的銷項(xiàng),應(yīng)該如何寫分錄?
請(qǐng)教一下,23.5月應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_銷項(xiàng)稅額255710.73,應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_進(jìn)項(xiàng)稅額212015.17,上期留抵32718.3,實(shí)際繳納增值稅10977.26,附加稅658.63,這個(gè)應(yīng)該怎么做計(jì)提和繳納的會(huì)計(jì)分錄呀?
想把上一年度的進(jìn)銷余額轉(zhuǎn)平本年余額看著是當(dāng)月的分錄怎么做要具體的分錄和金額。下面這個(gè)后2步不就重復(fù)了嗎1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額:借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅);貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)。 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額:借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額);貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)。 3、結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅(即進(jìn)、銷差額):借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅);貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅。 4、實(shí)際交納時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅;貸:銀行存款。 這就是完整的分錄 你把進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)余額都填進(jìn)去
工商年檢天要數(shù)據(jù)之后,多久能公示出來
老師,您好!請(qǐng)問24年已經(jīng)關(guān)賬了,那么25年一月份怎么建賬啊?都有哪些數(shù)據(jù)是需要從24年年末抄寫過來的啊?謝謝老師!
這個(gè)分錄應(yīng)該怎么寫啊
3月報(bào)個(gè)稅,人員沒有電話在5月份報(bào)個(gè)稅時(shí)填報(bào)可以嗎?
員工工資薪金個(gè)稅申報(bào)應(yīng)該按實(shí)發(fā)工資還是應(yīng)發(fā)工資申報(bào)?
計(jì)提工資按實(shí)發(fā)工資還是按應(yīng)發(fā)工資?
供應(yīng)商打款給我們?cè)撛趺醋龇咒?/p>
請(qǐng)問老師浩博電子繳納職工社保單位各個(gè)人的金額是怎么算出來的?謝謝
老師,企業(yè)借錢給別人時(shí),要怎么寫會(huì)計(jì)科目呢
出口退稅那里查的公司做塑料原料出口要查退稅率
謝謝老師的答復(fù),正常是這樣做,現(xiàn)在我卡住的地方是這個(gè)上次留抵32718.3,這個(gè)數(shù)字怎么沖抵,如果我按您剛說的做了,銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)的差額就正好是32718.3,應(yīng)交增值稅大的科目下面會(huì)有這么多的余額,我現(xiàn)在就是想把賬沖平
您好,上次留抵32718.3,這個(gè)金額在? ?應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅的借方余額體現(xiàn)著呢 這次分錄是貸方? ?應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅? 32718.3 這樣??應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅? 余額就是0了
我剛想了想,老師幫忙看下我的思路是否是對(duì)的,這個(gè)上期留抵32718.3應(yīng)該是23.4月進(jìn)項(xiàng)票有多的,所以留在了23.5月留抵,我現(xiàn)在如果說想把應(yīng)交稅費(fèi)的賬沖平,還得看23.4月的增值稅是否有結(jié)轉(zhuǎn),然后再對(duì)比著沖抵
早上好,是的呢,就是您這個(gè)思路哦